LOREMO
AG
Marl
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung des Geschäftsbetriebs |
397.615,00 |
745.055,00 |
| B.
Anlagevermögen |
640.472,00 |
744.851,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
624.992,00 |
721.596,00 |
| II.
Sachanlagen |
15.479,00 |
23.254,00 |
| III.
Finanzanlagen |
1,00 |
1,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
199.139,29 |
124.617,27 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
7.568,06 |
18.448,37 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
191.571,23 |
106.168,90 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
1.636,25 |
3.673,94 |
| E.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
1.715.407,68 |
644.022,34 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
2.954.270,22 |
2.262.219,55 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
72.200,00 |
72.200,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
2.890.800,00 |
2.890.800,00 |
| III.
Verlustvortrag |
3.607.022,34 |
2.637.403,13 |
| IV.
Jahresfehlbetrag |
1.071.385,34 |
969.619,21 |
| V.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
1.715.407,68 |
644.022,34 |
| B.
Rückstellungen |
42.522,88 |
19.694,56 |
| C.
Verbindlichkeiten |
2.911.747,34 |
2.242.524,99 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
2.954.270,22 |
2.262.219,55 |
Anhang
1. Vorbemerkungen
Die Gesellschaft befindet sich im Aufbau zur
Entwicklung und Produktion trendsetzender,
verbrauchsminimierter Kraftfahrzeuge. Eigene Umsätze
wurden bisher nicht erzielt.
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
2010 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches
und des Aktiengesetzes aufgestellt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2
HGB erstellt.
Geschäftsvorfälle in fremder Währung
werden grundsätzlich mit dem jeweiligen Tageskurs in
Euro umgerechnet. Kursverluste, die bis zum Bilanzstichtag
durch Bewertung mit dem Stichtagskurs entstehen, werden
ergebniswirksam berücksichtigt.
2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Aufwendungen für die Ingangsetzung des
Geschäftsbetriebes
Die aktivierten Aufwendungen betreffen die eigenen
Entwicklungsleistungen einschließlich Herstellung
eines Showcars und Prototypen. Angesetzt wurden nur direkt
zuordenbare externe Einzelkosten. Gemeinkosten kamen nicht
zum Ansatz. Der Ausweis und die Erfassung erfolgt nach der
Nettomethode direkt auf dem Bilanzkonto.
Die Abschreibung des Postens beginnt entsprechend
§ 282 HGB jeweils ab dem Folgegeschäftsjahr mit
einem Viertel.
Die Bilanzierungshilfe wurde zur Vermeidung einer
eventuellen sich ergebenden Unterbilanz in Anspruch
genommen.
Vom Beibehaltungswahlrecht nach Art. 67 Abs. 5 EGHGB
wird Gebrauch gemacht.
Anlagevermögen
Entgeltlich erworbene immaterielle
Vermögensgegenstände und das
Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten, vermindert um planmäßige,
lineare Abschreibungen, angesetzt. Die Nutzungsdauer der
einzelnen Anlagegegenstände wurde auf der Basis der
betriebsgewöhnlichen Nutzung berechnet.
Die im Geschäftsjahr zugehenden geringwertigen
Wirtschaftsgüter werden grundsätzlich voll
abgeschrieben.
Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten oder
dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.
Die Zusammensetzung und Entwicklung des
Anlagevermögens für das Geschäftsjahr 2010
ergibt sich aus dem Anlagespiegel.
Umlaufvermögen
Die Forderungen und die sonstigen
Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert
angesetzt.
Alle Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis
zu einem Jahr.
Flüssige Mittel werden zu Nennwerten bilanziert.
Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen sind mit dem Betrag
ausgewiesen, der unter Beachtung des Vorsichtsprinzips bei
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
anzusetzen ist. Sie berücksichtigen alle erkennbaren
Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.
Verbindlichkeiten
Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte zum
Rückzahlungsbetrag.
Kapitalrücklage
Die Kapitalrücklage ist unverändert zum
Vorjahr und beläuft sich auf 2.890.800,00 Euro.
Mitglieder des Vorstandes
Thomas Zollhöfer, Kfz-Techniker
Mitglieder des Aufsichtsrates
Christian Danner, Motorsportjournalist
Volker Deibert, Finanzanalyst
Franz Widmann, Unternehmensberater
Vorschlag für die Verwendung des
Bilanzverlustes
Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzverlust auf
neue Rechnung vorzutragen.
Dorsten, im April 2012
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Vorstand
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.05.2012
festgestellt.
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