Stammdaten

Register
Amtsgericht Koblenz HRB 14264
Eingetragen
6.1.1999
Branche
Einzelhandel mit Fleisch und FleischwarenGroßhandel mit Fleisch und FleischwarenFleischverarbeitung a. n. g.
Gegenstand
Der Betrieb einer Fleischerei und Party-Service.

Historie

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Management

NameRolle
Markus Wilke
seit 24.1.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

50.00% identifiziert50.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
50.00%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
WilKus GmbHEigenbeteiligung
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

56220 Kettig
25.000 DM
50.00%
Germany
25.000 DM
50.00%

Beteiligungen

NameAnteil
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

WilKus GmbH

Kettig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 2.456,00 5.263,00
I. Sachanlagen 2.456,00 5.263,00
B. Umlaufvermögen 16.666,90 13.773,00
I. Vorräte 7.865,30 7.457,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 810,08 2.590,94
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.991,52 3.724,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten 280,00 314,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 12.755,67 14.852,06
Bilanzsumme, Summe Aktiva 32.158,57 34.202,06

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 40.416,65 44.923,99
III. Jahresüberschuss 2.096,39 4.507,34
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 12.755,67 14.852,06
B. Rückstellungen 52,99 161,12
C. Verbindlichkeiten 32.105,58 34.040,94
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 17.459,63 17.671,93
Bilanzsumme, Summe Passiva 32.158,57 34.202,06

Anhang


A. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss der WilKus GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) waren für das Unternehmen keine Anpassungen aufgrund abweichender Bewertungsmethoden der Vergangenheit vorzunehmen.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang
gemacht werden können, sind insgesamt dem Anhang zu entnehmen.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Bei der Ausübung von Bewertungswahlrechten und der Einschätzung von Risiken wurde das Prinzip der Vorsicht angewandt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Immaterielle Anlagewerte/Sachanlagen
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt, und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Vorratsvermögen
Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgte stichtagsbezogen zu Netto- Anschaffungskosten (= Einstandspreis).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert, dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit einer Laufzeit unter einem Jahr betrugen im Geschäftsjahr 810,08 € (Vorjahr 2.489,48 €).

Die liquiden Mittel, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten, wurden zum Nominalwert angesetzt.


Zum Bilanzstichtag waren Ausgaben, davon Damnum/Disagio aus langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, zum Zwecke der Periodenabgrenzung als Rechnungsabgrenzungsposten in die Bilanz einzustellen.

Das Unternehmen versteuert seine Umsätze gemäß § 20 UStG nach der Istversteuerung. Der unter den sonstigen Rückstellungen eingestellte Betrag beinhaltet die, zum Bilanzstichtag, auszuweisende Umsatzsteuer auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag ausgewiesen, und beträgt unverändert 25.564.59 €.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.470,48 € (Vorjahr 5.205,00 €) haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten haben 10.989,15 € (Vorjahr 12.466,93 €) eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt zum Bilanzstichtag 14.645,95 € (Vorjahr 16.369,01  €).

B. Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternhmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Markus Wilke,  56220 Kettig
Geschäftsführer: Edwin Kusenbach,  56220 Kettig

Die Geschäftsführung beabsichtigt, nach Zustimmung der Gesellschafterversammlung den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte am 15.08.2011


Kettig, 10.Oktober 2011

Die Geschäftsführer:

Gez. (Markus Wilke)
Gez. (Edwin Kusenbach)
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.08.2011 festgestellt.

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