Deutsche Essent GmbHLiquidiert

Huyssenallee 2, 45128 Essen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Essen HRB 22297
Eingetragen
24.10.2001
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
Die Entwicklung und Realisierung von Kooperationen mit Multi-Utility-Unternehmen, insbesondere der Erwerb, das Halten und Veräußern von Beteiligungen an anderen Unternehmen, die unter anderem auf dem Gebiet von Multi-Utilities oder der Energiewirtschaft und damit verwandter Gebiete tätig sind und deren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland liegt, sowie die Geschäftsführung und die Vermögensverwaltung solcher Unternehmen und sämtliche damit verbunden oder sonstige gesetzlich zulässigen Tätigkeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Jannes Jacob Bloem
seit 8.6.2010
Geschäftsführer

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

Deutsche Essent GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz zum 31. Dezember 2008

AKTIVA

  EUR EUR 31.12.2007
TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände      
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten   10.856,00 21
II. Sachanlagen      
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   251.674,72 331
III. Finanzanlagen      
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 910.000.963,32   820.423
2. Beteiligungen 6.391,15   2.660
3. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 108.267.416,42   108.061
    1.018.274.770,89  
    1.018.537.301,61 931.496
B. UMLAUFVERMÖGEN      
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 110.574,80   0
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 54.945.606,66   54.116
3. Sonstige Vermögensgegenstände 4.601.532,68   9.638
    59.657.714,14 63.754
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten   5.584.406,00 1.236
    65.242.120,14 64.990
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN   40.042,37 39
    1.083.819.464,12 996.525

Passiva

     
  EUR EUR 31.12.2007
TEUR
A. EIGENKAPITAL      
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00   25
II. Kapitalrücklage 994.015.434,49   994.016
III. Verlustvortrag -26.339.860,90   -63.492
IV. Jahresüberschuss 98.168.995,73   37.152
    1.065.869.569,32 967.701
B. RÜCKSTELLUNGEN      
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 412.500,00   394
2. Steuerrückstellungen 1.880.000,00   0
3. Sonstige Rückstellungen 1.890.860,00   3.154
    4.183.360,00 3.548
C. VERBINDLICHKEITEN      
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00   650
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 102.610,41   72
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 6.698.640,05   23.313
4. Sonstige Verbindlichkeiten 6.965.284,34   1.241
davon aus Steuern: EUR 4.082.883,56 (Vj.: TEUR 1.222)      
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 616,00 (Vj.: TEUR 0)      
    13.766.534,80 25.276
    1.083.819.464,12 996.525

Gewinn- und Verlustrechnung für 2008

  EUR EUR 2007
TEUR
1. Sonstige betriebliche Erträge   3.539.018,28 4.347
2. Personalaufwand      
a) Löhne und Gehälter 1.970.463,56   2.315
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 291.909,10   345
davon für Altersversorgung: EUR 24.485,75 (Vj.: TEUR 25)      
  2.262.372,66   2.660
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 98.972,20   108
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.220.959,63   4.502
    -3.043.286,21 -2.923
5. Erträge aus Beteiligungen 24.266.795,20   40.597
6. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 17.619.192,44   9.656
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8.040.967,31   8.684
davon von verbundenen Unternehmen: EUR 7.836.903,57 (Vj.: TEUR 8.647)      
8. Zuschreibungen auf Finanzanlagen 55.405.476,65   0
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme 6.569,50   17.778
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 444.455,73   1.128
davon an verbundene Unternehmen: EUR 444.455,73 (Vj.: TEUR 1.128)      
    104.881.406,37 40.031
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   101.838.120,16 37.108
12. Sonstige Steuern   1.234,80 1
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   3.667.889,63 45
14. Jahresüberschuss   98.168.995,73 37.152

Anhang für 2008

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Abschreibungsmethode. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 150,00 (bis zum 31. Dezember 2007 EUR 410,00), sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Für Anlagegüter mit einem Netto-Einzelwert von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00, die nach dem 31. Dezember 2007 angeschafft worden sind, wurde der jährlich steuerlich zu bildende Sammelposten aus Vereinfachungsgründen in die Handelsbilanz übernommen. Von den jährlichen Sammelposten, deren Höhe insgesamt von untergeordneter Bedeutung ist, werden entsprechend den steuerlichen Vorschriften pauschalierend jeweils 20 % p.a. in dem Jahr , für dessen Zugänge er gebildet wurde, und den vier darauf folgenden Jahren abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden zum Nennwert oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Es sind keine Einzelrisiken erkennbar.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind unter Verwendung der Richttafeln 2005 G auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen nach der Teilwertmethode mit einem Zinssatz von 6 % angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Aufstellung des Anteilsbesitzes

Anteile an verbundenen Unternehmen

  Anteil am Kapital
in %
Eigenkapital zum 31.12.2008
TEUR
Ergebnis 2008
TEUR
swb AG, Bremen 51 383.044 41.249
KOM-STROM AG, Leipzig 83,57 21.707 1.437
Essent Energie GmbH, Düsseldorf 100 1.658 156
Essent Wind Deutschland GmbH, Hannover 100 81.380 0 *
WKN Windkraft Nord GmbH & Co. Windpark Wönkhausen KG, Husum 100 -286 -110
Essent Energie Gastransport GmbH, Düsseldorf 100 3.825 0 *
Essent Energie Gasspeicher GmbH, Düsseldorf 100 126.025 0 *
Epe Gasspeicher GmbH, Düsseldorf 100 2.320 -7
Epe Gasspeicher GmbH, Köln 100 2.230 -6
Rheinische Epe Gasspeicher GmbH & Co. KG, Köln 100 4.478 -22

* Ergebnis nach Berücksichtigung von Ergebnisabführungen an die Deutsche Essent GmbH, Düsseldorf.

Aufgrund der verbesserten Ertragsaussichten der Essent Wind Deutschland GmbH wurde die ursprüngliche außerplanmäßige Abschreibung entsprechend der Wertaufholungsgebot nach § 280 HGB um TEUR 55.405 wieder zugeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Von den Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen TEUR 0 (Vj. TEUR 393) Forderungen gegen die Gesellschafterin Essent N.V., Arnheim/Niederlande.

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig. Sicherheiten sind nicht bestellt.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden, abweichend vom Vorjahr, die von Rheinenergie erhaltenen Zahlungen TEUR 2.850 ausgewiesen. Im Vorjahr wurden diese unter den erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Die Deutsche Essent GmbH hat zusammen mit ihrer Muttergesellschaft Essent N.V., Arnheim/Niederlande, für verbundene Unternehmen selbstschuldnerische, unbefristete Bürgschaften mit einem Höchstbetrag von insgesamt TEUR 20.000 gewährt.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

Herr Paul van Son, Deventer/Niederlande

(kaufmännischer Geschäftsführer) (bis 10. Oktober 2008)

Herr Michael Adriaan Maria Boersma, Doorwerth/Niederlande

(kaufmännischer Geschäftsführer) (bis 30. November 2009)

Frau Alexandra van Huffelen, Utrecht/Niederlande

(kaufmännische Geschäftsführerin) (ab 10. Oktober 2008 bis 31. Januar 2010)

Rinse de Jong, Heelsum, Niederlande

(kaufmännischer Geschäftsführer) (ab 30. November 2009)

Jannes Jacob Bloem, Groningen, Niederlande

(kaufmännischer Geschäftsführer) (ab 29. Januar 2010)

Konzernverhältnisse

Die Deutsche Essent GmbH ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Essent N.V., Arnheim/Niederlande.

Infolge der Einbeziehung in den Konzernabschluss der Essent N.V. einschließlich der Tochtergesellschaften ist die Deutsche Essent GmbH von der Pflicht zur Erstellung eines Konzernabschlusses gemäß § 291 HGB befreit. Die Voraussetzungen für die befreiende Wirkung des Konzernabschlusses gemäß § 291 Abs. 2 HGB sind erfüllt. Der Konzernabschluss der Muttergesellschaft wird durch die Deutsche Essent GmbH offen gelegt und ist am Sitz der Essent N.V. erhältlich.

 

Düsseldorf, 30. April 2010

Deutsche Essent GmbH

gez. Rinse de Jong, Geschäftsführerin

gez. Jannes Jacob Bloem, Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens 2008

Deutsche Essent GmbH, Düsseldorf

  Anschaffungs- und Herstellungskosten
  01.01.2008
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
31.12.2008
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 113.390,72 0,00 0,00 113.390,72
  113.390,72 0,00 0,00 113.390,72
II. Sachanlagen        
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 623.339,92 21.610,20 32.497,57 612.452,55
  623.339,92 21.610,20 32.497,57 612.452,55
III. Finanzanlagen        
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 878.013.087,86 34.172.112,16 0,00 912.185.200,02
2. Beteiligungen 2.660.136,04 1.144,00 2.654.888,89 6.391,15
3. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 108.060.645,33 17.985.000,00 17.778.228,91 108.267.416,42
  988.733.869,23 52.158.256,16 20.433.117,80 1.020.459.007,59
  989.470.599,87 52.179.866,36 20.465.615,37 1.021.184.850,86
  Kumulierte Abschreibungen
  01.01.2008
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
31.12.2008
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 92.570,72 9.964,00 0,00 102.534,72
  92.570,72 9.964,00 0,00 102.534,72
II. Sachanlagen        
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 292.224,92 89.008,20 20.455,29 360.777,83
  292.224,92 89.008,20 20.455,29 360.777,83
III. Finanzanlagen        
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 57.589.713,35 0,00 55.405.476,65 2.184.236,70
2. Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00
  57.589.713,35 0,00 55.405.476,65 2.184.236,70
  57.974.508,99 98.972,20 55.425.931,94 2.647.549,25
  Buchwerte
  31.12.2008
EUR
31.12.2007
TEUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 10.856,00 21
  10.856,00 21
II. Sachanlagen    
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 251.674,72 331
  251.674,72 331
III. Finanzanlagen    
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 910.000.963,32 820.423
2. Beteiligungen 6.391,15 2.660
3. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 108.267.416,42 108.061
  1.018.274.770,89 931.144
  1.018.537.301,61 931.496

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