Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 330542
Eingetragen
2.2.1981
Branche
Herstellung von Ladenmöbeln und sonstigen ObjektmöbelnHerstellung von sonstigen Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen, Ausbauelementen und Fertigteilbauten aus HolzHerstellung von Türen und Fenstern aus Holz
Gegenstand
Führung eines Schreinereibetriebes und zwar sowohl Bau- wie Möbelschreinerei, Durchführung von Reparaturen, Verkauf von Möbeln und Bauelementen.

Historie

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Management

NameRolle
Miriam Tabea Hiesch
seit 21.12.2018
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Reinhold Burgbacher
Schömberg
24000
48.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Burgbacher GmbH

Schömberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 46.482,67 56.847,26
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
II. Sachanlagen 39.472,20 50.137,10
III. Finanzanlagen 7.010,47 6.710,16
B. Umlaufvermögen 177.508,86 95.924,75
I. Vorräte 158.481,19 80.784,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 19.002,53 15.047,74
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 25,14 92,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.216,00 512,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 7.315,87
Bilanzsumme, Summe Aktiva 227.207,53 160.599,88

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 3.750,29 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzverlust 21.814,30 32.880,46
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 7.315,87
B. Rückstellungen 7.980,00 11.560,00
C. Verbindlichkeiten 215.477,24 149.039,88
Bilanzsumme, Summe Passiva 227.207,53 160.599,88

Anhang

 
1. Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der Burgbacher GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie bisher das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. zum Nennwert angesetzt und bewertet.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Soweit notwendig, wurden angemessene Gängigkeitsabschläge vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos wurden Pauschalwertberichtigungen angesetzt.

Der Ansatz der flüssigen Mittel erfolgte zum Nennwert.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz


Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 195.477,24.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von Euro 5.047,75 und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von Euro 0,00.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB bestanden auskunftsgemäß nicht.

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzverlust ein Verlustvortrag von Euro 32.880,46 einbezogen.

4. Sonstige Pflichtangaben


Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Reinhold Burgbacher
 
ausgeübter Beruf:
Schreinermeister


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Verbindlichkeiten
8.203,00


Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses


Schömberg, den 30.04.2012


Geschäftsführer:

Reinhold Burgbacher
  

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.04.2012 festgestellt.

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