INNOVEST Engineering Systems GmbHLiquidiert

Heinrich-Hertz-Straße 22B, 40699 Erkrath, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Wuppertal HRB 21179
Vorher
HoCUT GmbH
Eingetragen
13.6.2008
Branche
Herstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von Türen und Fenstern aus KunststoffenHerstellung von Türen und Fenstern aus Holz
Gegenstand
Die Herstellung und Handel von Holz- und Kunststoffteilen sowie der Handel mit artverwandten Produkten. Hierzu gehört auch die Beratung und die Vornahme sämtlicher mit diesen Tätigkeiten unmittelbar oder mittelbar zusammenhängender Geschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Markus Paulitschek
seit 5.1.2021
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Markus Paulitschek
40699 Erkrath
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

HoCUT GmbH

Erkrath

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 13.925,00 14.525,00
I. Sachanlagen 13.925,00 14.525,00
B. Umlaufvermögen 56.225,87 24.414,73
I. Vorräte 0,00 15.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 56.225,87 9.414,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.681,40 4.460,03
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 23.539,21
Bilanzsumme, Summe Aktiva 71.832,27 66.938,97

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 775,30 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Verlustvortrag 36.039,21 33.452,87
III. Jahresüberschuss 24.314,51 -2.586,34
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 23.539,21
B. Rückstellungen 2.157,71 3.400,00
C. Verbindlichkeiten 68.899,26 63.538,97
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 68.899,26 63.538,97
Bilanzsumme, Summe Passiva 71.832,27 66.938,97

Anhang


1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss der Ho CUT GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches, unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewandten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze, aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. Die angewandten Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze des Handelsgesetzbuches sind beachtet worden.

Für die Bilanzierung wurde die Fortführung der Unternehmenstätigkeit zugrunde gelegt.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bei der Bemessung der planmässigen Abschreibungen wurde von der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsverhältnisse ausgegangen.

Die planmässigen Abschreibungen wurden linear vorgenommen.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten zwischen 150,00 € und 1.000,00 € werden in den Sammelposten gemäß § 6 Abs. 2a EStG eingestellt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller Risiken bewertet und sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden auf der Grundlage der neuen Fassung des § 253 HGB ermittelt und mit ihrem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag passiviert.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz
a) Anlagevermögen
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

b) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sämtliche Forderungen besitzen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

c) Verbindlichkeiten
Die notwendigen Angaben zu den Verbindlichkeiten und deren Zusammensetzung erfolgen im Verbindlichkeitenspiegel dieses Anhangs:  

 
 
davon mit einer Restlaufzeit
 
31.12.2011
< 1 Jahr
1 bis 5 Jahre
> 5 Jahre
 




Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten
53.506,69
53.506,69
 
 
aus Lieferungen und Leistungen
1.922,59
1.922,59
 
 
gegenüber Gesellschaftern
 
 
 
 
aus Steuern
13.469,98
13.469,98
 
 
Sonstige

Summe
0,00

68.899,26
0,00

68.899,26
 



 


e) Haftungsverhältnisse
Auszuweisende Haftungsverhältnisse bestanden nach Auskunft der Geschäftsführung zum Bilanzstichtag nicht.

4.  Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren geführt.

5.  Sonstige Angaben a)  Geschäftsführung
Im Geschäftsjahr 2011 erfolgte die Geschäftsführung der Gesellschaft durch:

Herrn Markus Paulitschek, Kaufmann

Er ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
b)  Ergebnisverwendung
Die Gesellschafterversammlung wird beschließen, den Jahresüberschuss in voller Höhe mit den bestehenden Verlustvorträgen zu saldieren.

Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.03.2012 festgestellt.

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