Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt/Oder HRB 14921
Vorher
MED - CON UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
26.3.2014
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Die wirtschaftliche Unterstützung von Arztpraxen, medizinischen Versorgungszentren und Einzelpraxen sowohl bei Neugründungen als auch bei Bestandspraxen; das Management zwischen niedergelassenen Ärzten und der Kassenärztlichen Vereinigung; die Durchführung von Abrechnungsschulungen für Ärzte und medizinisches Fachpersonal; die Regressprophylaxe und das Medizincontrolling; die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an und die Übernahme der Vertretung und Geschäftsführung bei Kommanditgesellschaften; die Vermittlung von Bauaufträgen und Bauausführung.

Historie

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Management

NameRolle
Fabian Waldschock
seit 2.2.2016
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

MED-CON GmbH

Woltersdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

EUR

27.477,49

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

EUR

27.477,49



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

EUR

25.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

EUR

-1.312,46

B. Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

EUR

3.789,95

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

EUR

27.477,49

ANHANG

und LAGEBERICHT zum 31. Dezember 2016

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der MED-CON GmbH, Hoch- und Tiefbau, Trockenbau wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bei der Aufstellung des Anhangs wurde von den Erleichterungsvorschriften des § 288 HGB Gebrauch gemacht.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

3.1 Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Verbindlichkeiten in Höhe von 0,00 Euro.

3.2 Vorschläge zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss in Höhe von 0,00 Euro wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Fabian Waldschock

Weitere Vorgänge nach Abschluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ereignet.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

1. Umsatzerlöse

EUR

152.800,00

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

3. andere aktivierte Eigenleistungen

4. sonstige betriebliche Erträge

5. Materialaufwand:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

EUR

3.767,61

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

EUR

141.900,00

6. Personalaufwand:

a) Löhne und Gehälter

EUR

3.600,00

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung

EUR

811,26

7. Abschreibungen:

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

EUR

4.033,59

9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

15. außerordentliche Erträge

16. außerordentliche Aufwendungen

17. außerordentliches Ergebnis

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

19. sonstige Steuern

20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

EUR

-1.312,46

 

Woltersdorf, den 08. Januar 2017

gez. Fabian Waldschock

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 08.01.2017

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