ap system engineering GmbHLiquidiert

64347 Griesheim, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 20161
Eingetragen
22.6.1999
Branche
Betrieb von KläranlagenRohrleitungstiefbau, Brunnenbau und KläranlagenbauIngenieurbüros für Fachplanung von technischer Gebäudeausrüstung
Gegenstand
Montageleistungen, Service und Betrieb von Anlagen im Bereich Wasser- und Abwassertechnik.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Bernd Hülder
seit 6.10.2005
Prokura
Manfred Hoyer
seit 6.10.2005
Prokura

Konzern- und Jahresabschlüsse

ap system engineering GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 32.233,00 37.589,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.254,00 3.022,00
II. Sachanlagen 29.979,00 34.567,00
B. Umlaufvermögen 351.970,52 151.861,97
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 148.010,49 116.111,73
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 203.960,03 35.750,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.826,09 600,25
Bilanzsumme, Summe Aktiva 386.029,61 190.051,22

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 231.597,87 78.358,49
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 53.358,49 24.758,21
III. Jahresüberschuss 153.239,38 28.600,28
B. Rückstellungen 63.461,71 35.416,00
C. Verbindlichkeiten 90.970,03 76.276,73
Bilanzsumme, Summe Passiva 386.029,61 190.051,22

Anhang für das Geschäftsjahr 2008

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der ap system engineering GmbH zum 31.12.2007 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt. Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,00 € wurden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von 150,00 € bis 1.000,00 € werden in den Sammelposten gebucht und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Sonderabschreibungen wurden in Anspruch genommen.

Fertige nicht abgerechnete Leistungen konnten zum Bilanzstichtag nicht festgestellt werden. Unfertige Leistungen konnten zum Bilanzstichtag ebenfalls nicht festgestellt werden.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind ausgehend von den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des erkennbareren Ausfallrisikos bewertet. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen wurde das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Kassenbestände und das Guthaben beim Kreditinstitut sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 148.010,49 729,09 116.111,73 799,74

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten ist kein Disagio enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Urlaubsansprüche sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Verbindlichkeiten 90.970,03 74.315,89 76.276,73 75.768,59

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Herrn Joachim Maxwitat und Herrn Dr. Kurt Nonnenmacher.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Stuttgart, den

Dr. Kurt Nonnenmacher

Joachim Maxwitat

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