GenoRenta Berlin e.G.Liquidiert
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GenoRenta Berlin e.G.BerlinJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2006 bis zum 31.12.2006Bilanz zum 31. Dezember 2006Aktiva
Berlin, 3.12.2007 AnhangAllgemeine AngabenIn der Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ergaben sich gegenüber dem Vorjahr keine Änderungen. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und BewertungsmethodenDer Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches bzw. der Formblattverordnung aufgestellt. Anlagevermögen Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend der Vorschriften linear vorgenommen. Dabei werden die Wohnbauten mit 2%. die mit erworbenen Stellplätze mit 9 % abgeschrieben. Die Anschaffungskosten des beweglichen Anlagevermögens werden linear über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben. Forderungen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbarer Risiken bewertet. In dem Posten "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag rechtlich entstehen. Die unfertigen Leistungen enthalten ausschließlich Betriebskosten. Rückstellungen Unter den sonstigen Rückstellungen sind Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses gebildet worden. Die Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und VerlustrechnungEntwicklung des Anlagevermögens (siehe Anlage) Umlaufvermögen
Die Forderungen (außgenommen Zuführung zur Instandhaltungsrücklage) sind innerhalb eines Jahres fällig. Forderungen gegenüber den Mitgliedern der Organe Vorstand und Aufsichtsrat bestehen nicht.
ErgebnisverwendungDer Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung die folgende Ergebnisverwendung vor:
HaftsummeDie Haftsumme beträgt "Null" Sonstige Pflichtangaben1. Mitgliederbewegung
Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. 2. Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:
3. Mitglieder des Vorstandes:
4. Mitglieder des Aufsichtsrates:
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