jingga adworks GmbHLiquidiert

47799 Krefeld, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Krefeld HRB 7720
Eingetragen
12.12.2002
Branche
BeteiligungsgesellschaftenTätigkeiten von WerbeagenturenManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
der Betrieb einer Werbeagentur. Die Gesellschaft ist berechtigt, auch ähnliche Geschäfte auszuführen. Sie darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen. Sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Historie

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Management

NameRolle
Michael Kirsch
seit 12.12.2002
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

jingga adworks GmbH

Krefeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

  31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 10.605,00 9.264,50
I. Sachanlagen 10.605,00 9.264,50
B. Umlaufvermögen 115.946,88 139.669,07
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 71.482,97 104.593,89
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 44.463,91 35.075,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten 477,77 677,15
Bilanzsumme, Summe Aktiva 127.029,65 149.610,72

Passiva

   
  31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 16.553,03 18.227,62
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 6.772,38 6.772,69
III. Jahresfehlbetrag 1.674,59 -0,31
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 16.800,00
C. Rückstellungen 5.607,47 4.200,00
D. Verbindlichkeiten 104.869,15 110.383,10
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 104.869,15 110.383,10
Bilanzsumme, Summe Passiva 127.029,65 149.610,72

Anhang

Allgemeiner Teil

I. Auftrag und Auftragsdurchführung

Von der Geschäftsführung der Berichtsfirma jingga adworks GmbH, Herrn Michael Kirsch, erhielten wir den Auftrag, den Jahresabschluss 2007 auf der Grundlage der von uns gefertigten Buchführung zu erstellen.

Die Arbeiten zu diesem Auftrag wurden in den Monaten Oktober 2008 bis Dezember 2008 in unserem Büro durchgeführt.

Im Rahmen des uns erteilten Auftrages haben wir die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften über den Jahresabschluss sowie die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung beachtet.

Alle von uns angeforderten Unterlagen wurden vorgelegt, von uns erbetene Auskünfte bereitwillig erteilt. Die Geschäftsführung hat uns die Vollständigkeit des Jahresabschlusses schriftlich bestätigt.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften" maßgebend.

Über Art, Umfang und Ergebnis der vorgenommenen Prüfungen unterrichtet dieser Bericht.

Dem Bericht sind als Anlagen Kontennachweise zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung, Kontokorrentnachweise und das Anlagenverzeichnis beigefügt.

II. Rechtliche Verhältnisse

Firma: jingga adworks GmbH
Rechtsform: GmbH
Sitz: Krefeld
Anschrift: Elisabethstr. 97-101
  47799 Krefeld
Gegenstand des Unternehmens: Betrieb einer Werbeagentur
Gesellschaftsvertrag: Urkunden - Rolle Nr. 422 für 2002
  Notar Gerhard Müller, Moers
Stammkapital und Anteile: Das Stammkapital beträgt € 25.000,00 und ist voll eingezahlt.
  Das Stammkapital verteilt sich zum 31. Dezember 2007 auf die
Gesellschafter: Johanna Lore Kirsch
  EUR 25.000,00
Geschäftsführung: Herr Michael Kirsch
  alleinvertretungsberechtigt, von den Beschränkungen gem.§ 181 BGB befreit.
Handelsregister: Amtsgericht Krefeld HRB 7720
Geschäftsjahr: 01. Januar bis 31. Dezember 2007

III. Jahresabschluss und Buchführung

Steuerrechtliche Verhältnisse

Das Unternehmen unterliegt der Regelbesteuerung gemäß den §§ 16 - 18 des UStG 1999.

Der Gewerbebetrieb unterliegt der Gewerbesteuerpflicht gemäß § 2 Abs. 1 GewStG.

Im Rahmen der Abschlußerstellung wurde die Berechnung der Gewerbesteuer vorgenommen.

Buchführung

Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht.

Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgt nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Die Buchführung wurde von uns erstellt. Die Grundlage für die Kontierung und die Auswertung unter Kanzlei-Rewe unter Anwendung des DATEV-Kontenrahmen SKR 03.

Jahresabschluss

Bei Erstellung des Jahresabschlusses wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handels- und Gesellschaftsrechts beachtet.

Die Erstellung vorliegender Bilanz erfolgte unter Beachtung der handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Buchführungs- und Bilanzierungsvorschriften.

Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV-Posten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Einzelheiten sind dem beigefügten Anhang zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses zu entnehmen.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2007, die Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2007, sowie der Anhang zum 31.12.2007 sind diesem Bericht beigefügt. Der Jahresabschluss wurde aus der Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2007 und der Buchführung 2007 entwickelt.

Prüfungsvermerk zur Ordnungsmäßigkeit des DATEV-Programmes "FIBU"

Vorliegender Jahresabschluss wurde aufgrund der mit dem System DATEV geführten Finanzbuchführung erstellt.

Eine sachgemäße Anwendung des geprüften Systems lag vor.

IV. Wirtschaftliche Verhältnisse

Das Unternehmen wird in gemieteten Räumen in 47799 Krefeld, Elisabethstr. 97-101, geführt.

Es sind keine Betriebsgrundstücke vorhanden. Der Mietvertrag läuft vorerst bis zum 31.07.2005.

Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein Jahr, falls nicht 3 Monate vor Ablauf der Verlängerung widersprochen wird.

Die Arbeitnehmerzahl betrug Ende 2007: 8 Arbeitnehmer.

Durchschnittlich hatte die GmbH im Wirtschaftjahr 2006: 7 Arbeitnehmer, davon 1 Geschäftsführer.

Die Bilanzsumme beträgt im Berichtsjahr : EUR 127.029,65

Die Gesellschaft konnte im Berichtsjahr ihren Verpflichtungen termingerecht nachkommen, die Liquidität war vorhanden.

V. Schlussbemerkung

Über unsere Tätigkeit im Einzelnen unterrichtet der schriftliche Bericht und die dazu erstellten Anlagen.

Der Jahresabschluss wurde aufgrund der vorgelegten Buchführung und Unterlagen sowie der erteilten Auskünfte durch uns erstellt.

Die Prüfung der Unterlagen und Wertansätze des Jahresabschlusses erfolgte in eingeschränktem Umfang.

 

Rheinberg, den 02. Dezember 2008

Frau Cäcilia Berg , Dipl. Finanzwirt Steuerberaterin


Erläuterungen zu den Bilanzposten

AKTIVA

A. Anlagevermögen

Eine von den gesamten Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung der einzelnen Bilanzposten enthält das Anlageverzeichnis zu diesem Bericht.

I. Sachanlagen

1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

laufendes Jahr: 10.605,00 €
Vorjahr: 9.264,50 €

Der Bilanzwert gliedert sich wie folgt:

Kontobezeichnung 31.12.2006
31.12.2007
RENAULT 297,00 € 1,00 €
SONST. TRANSPORTMITTEL 196,00 € 2,00 €
BETRIEBSAUSSTATTUNG 4.314,00 € 3.725,00 €
PC ANLAGE 506,50 € 6,00 €
GESCHÄFTSAUSSTATTUNG 1.479,00 € 5.863,00 €
BÜROEINRICHTUNG 2.472,00 € 1.008,00 €
GWG BIS 410,00 € 0,00 € 0,00 €
  9.264,50 € 10.605,00 €

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferung und Leistungen

laufendes Jahr: 47.521,74 €
Vorjahr: 80.481,29 €

Die Forderungen aus Lieferung und Leistungen wurden durch eine Saldenliste nachgewiesen.

2. sonstige Vermögensgegenstände

laufendes Jahr: 23.961,23 €
Vorjahr: 24.112,60 €

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

Kontobezeichnung 31.12.2006
31.12.2007
ABZIEHBARE VORSTEUER 0,00 € 624,22 €
ABZIEHBARE VORSTEUER 7 % 0,00 € 46,89 €
ABZIEHB. VORSTEUER EG-ERWERB 0,00 € 1.688,19 €
ABZIEHBARE VORSTEUER 16 % 0,00 € 160,12 €
ABZIEHBARE VORSTEUER 19 % 0,00 € 52.505,59 €
UMSATZSTEUER AUS EG-ERWERB 0,00 € -1.535,39 €
UMSATZSTEUER 19 % 0,00 € -87.427,46 €
UMSATZSTEUERVORAUSZAHLUNGEN 0,00 € 35.282,76 €
UMSATZSTEUER-VZ 1/11 0,00 € 2.478,00 €
UMSATZSTEUER NACH § 13 b 0,00 € -1.315,71 €
SONST. VERMÖGENSGEGENST. 0,00 € 60,67 €
KAUTION AGENTURRÄUME 11.607,18 € 11.607,18 €
KAUTION WASSERCOOLER 0,00 € 0,00 €
DARLEHN 4.088,18 € 0,00 €
UMSATZSTEUER 40,99 € 2.803,20 €
FORDERUNG. GG. PERSONAL 8.329,21 € 6.943,09 €
ÜBERZAHLUNG EDEN SPRINGS 7,16 € 0,00 €
ÜBERZAHLUNG VL-VERTRAG SCHMITZ 39,88 € 39,88 €
  24.112,60 € 23.961,23 €

II. Flüssige Mittel

1. Kassenbestand, Bundesbank- und Postbankguthaben

Kasse/Postbank

laufendes Jahr: 39.309,36 €
Vorjahr: 20.053,03 €

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

Kontobezeichnung 31.12.2006
31.12.2007
KASSE 16.925,32 € 26.365,18 €
POSTBANK 3.127,71 € 12.944,18 €
  20.053,03 € 39.309,36 €

Die ausgewiesenen Bestände stimmen mit Kassenbuch, bzw. Kontoauszug zum Bilanzstichtag überein.

2. Guthaben bei Kreditinstituten

Sparkasse Duisburg

laufendes Jahr: 4.866,99 €
Vorjahr: 14.904,03 €

Sparkasse Krefeld

laufendes Jahr: 287,56 €
Vorjahr: 118,12 €

Der ausgewiesene Bankbestand stimmt mit dem Kontoauszug zum Bilanzstichtag überein

C. Rechnungsabgrenzungsposten

laufendes Jahr: 477,77 €
Vorjahr: 677,15 €

Zum Abschlusszeitpunkt waren die nachstehend aufgeführten Ausgaben als Rechnungsabgrenzungsposten in die Bilanz einzustellen.

KFZ Steuern 25,67 €
Provinzial RS Versicherung 158,66 €
Bürgel 182,00 €
Provinzial Versicherung 111,44 €
  477,77 €
Summe Aktiva laufendes Jahr: 127.029,65 €
Vorjahr: 149.610,72 €


PASSIVA

 
A. Eigenkapital  
I. Gezeichnetes Kapital laufendes Jahr: 25.000,00 €
Vorjahr: 25.000,00 €

Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu den rechtlichen Grundlagen.

II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

laufendes Jahr: -1.674,59 €
Vorjahr: 0,31 €

III. Vortrag auf neue Rechnung

laufendes Jahr: 0,00 €
Vorjahr: -6.772,38 €

B. Sonderposten mit Rücklageanteil

laufendes Jahr: 0,00 €
Vorjahr: 16.800,00 €

Es wurde eine Rücklage für Spritzgusswerkteile gebildet.

Die Rücklage wurde zum 31.12.2007 gewinnerhöhend aufgelöst. Der Gewinnzuschlag in Höhe von EUR 3.024,00 wurde außerbilanziell berücksichtigt.

C. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen

laufendes Jahr: 316,00 €
Vorjahr: 0,00 €

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

Kontobezeichnung 31.12.2006
31.12.2007
KÖRPERSCHAFTSTEUER 0,00 € 300,00 €
SOLIDARITÄTSZUSCHLAG 0,00 € 16,00 €
  0,00 € 316,00 €

2. Sonstige Rückstellungen

laufendes Jahr: 5.291,47 €
Vorjahr: 4.200,00 €

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

Kontobezeichnung 31.12.2006
31.12.2007
SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN 0,00 € 691,47 €
RÜCKSTELLUNGEN F. ABSCHLUSS UND PRÜFUNG 4.200,00 € 4.600,00 €
  4.200,00 € 5.291,47 €

Eine Rückstellung in Höhe der zu erwartenden Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Bezugnahme auf die Rechtssprechung des BFH.

Die sonst. Rückstellungen betreffen die Kosten für die Buchführungspauschale und die Berufsgenossenschaft für das Jahr 2007

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

laufendes Jahr: 20.000,00 €
Vorjahr: 20.000,00 €

Die Rückzahlung erfolgt ab dem Jahr 2008.

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

laufendes Jahr: 60.150,97 €
Vorjahr: 67.438,03 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 60.150,97  

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

Kontobezeichnung 31.12.2006
31.12.2007
VERBINDL.AUS LIEFERUNGEN U. LEISTUNGEN 67.438,03 € 60.150,97 €
  67.438,03 € 60.150,97 €

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind durch eine Saldenliste nachgewiesen.

3. sonstige Verbindlichkeiten

laufendes Jahr: 24.718,18 €
Vorjahr: 22.944,77 €
davon aus Steuern EUR 23.428,33 (EURO 21.749,99)  
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EURO 321,92)  
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 24.718,18 (EURO 22.944,77)  

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

Kontobezeichnung 31.12.2006
31.12.2007
ABZIEHBARE VORSTEUER -2.545,63 € 0,00 €
ABZIEHBARE VORSTEUER 7 % -263,56 € 0,00 €
ABZIEHBARE VORSTEUER AUS EG-ERWERB 16 % -1.507,84 € 0,00 €
ABZIEHBARE VORSTEUER § 13b UStG 16% -213,44 € 0,00 €
ABZIEHBARE VORSTEUER 16 % -42.779,56 € 0,00 €
SONST. VERBINDLICHKEITEN 472,86 € 227,28 €
VERBINDLICHKEITEN BETRIEBSSTEUERN 18.497,74 € 21.060,79 €
VERBINDLICHKEITEN AUS LOHN UND GEHALT 400,00 € 1.062,57 €
VERBINDLICHKEIT. LOHN U. KIRCHENSTEUER 1.080,09 € 2.367,54 €
VERBINDLICHKEITEN SOZIALE SICHERHEIT 321,92 € 0,00 €
UMSATZSTEUER AUS EG-ERWERB 16 % 1.507,84 € 0,00 €
UMSATZSTEUER nach § 13 b UStG 16% 400,52 € 0,00 €
UMSATZSTEUER 16 % 74.834,40 € 0,00 €
UMSATZSTEUERVORAUSZAHLUNGEN -25.402,57 € 0,00 €
UMSATZSTEUERVORAUSZAHLUNGEN 1/11 -1.858,00 € 0,00 €
  22.944,77 € 24.718,18 €

Die Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt, aus Lohn- und Kirchensteuer betreffen den Dezember und wurden im Januar beglichen.

Summe PASSIVA

laufendes Jahr: 127.029,65 €
Vorjahr: 149.610,72 €

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