Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 18635
Eingetragen
8.5.1979
Branche
Einzelhandel mit Brillen und KontaktlinsenGlasergewerbeGroßhandel mit Flachglas
Gegenstand
Ein augenoptisches Fachgeschäft.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Melanie Berger
seit 31.5.2024
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Melanie Berger
Offenbach am Main
50000
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Optik Klein GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

31.12.2015 der Optik Klein GmbH

AKTIVA

( € ) Vorjahr
(in €)
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 12.154,00 13.187,00
III. Finanzanlagen 0,00 0,00
B. Umlaufvermögen    
I. Vorräte 15.324,88 14.155,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.186,31 8.530,55
- davon mit Restlaufzeit> 1 Jahr: 0,00 €.    
III. Wertpapiere 0,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 14.408,22 137,42
C. Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00
D. Aktive Latente Steuern 0,00 0,00
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00
Nicht durch das Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 41.095,76 56.961,96
Summe Aktiva 87.170,17 92.973,20

PASSIVA

   
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 0,00 0,00
III. Gewinnrücklagen 0,00 0,00
IV. Gewinn-/Verlustvortrag -82.526,55 -78.126,33
V. Jahresüberschuß / Fehlbetrag 15.866,20 -4.400,22
Nicht durch das Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 41.095,76 56.961,96
B. Rückstellungen 1.759,50 1.300,00
C. Verbindlichkeiten 85.410,67 91.673,20
- davon mit Restlaufzeit < 1 Jahr: 85.410,67 €.    
D. Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00
E. Passive Latente Steuern 0,00 0,00
Summe Passiva 87.170,17 92.973,20

Optik Klein GmbH-

Sitz: 60388 Frankfurt / Main

- Registergericht: Frankfurt / Main

-HRB-Nr.: 18635

Anhang

A . Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluß auf den 31.12.2015 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften ( §§ 264 ff HGB) erstellt.

Die Gewinn-und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang anderseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angabe im Anhang ausgeübt.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

I. Anlagevermögen

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Bewegliche Anlagegüter werden überwiegend linear im Rahmen der steuerlich zulässigen Sätze abgeschrieben.

Von dem Bewertungswahlrecht nach § 6 Abs. 2 EStG (volle Absetzung der Geringwertigen Wirtschaftsgüter im Jahr der Anschaffung) wird in vollem Umfang Gebrauch gemacht. Die Anschaffungswerte werden im Anlagespiegel nicht fortgeführt und als Abgang ausgewiesen. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs-oder Herstellungskosten zwischen 150 € bis 1.000 € werden in einem Sammelposten erfaßt. Davon werden jährlich 20% aufgelöst (§ 6 Abs. 2 a EStG).

Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind zu Anschaffungskosten bewertet. Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen werden zum Nennwert angesetzt.

Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens unter dem Wert liegt, der ihnen am Abschlußstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen. Die in den Vorjahren vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen werden rückgängig gemacht, soweit die Gründe hierfür nicht mehr bestehen.

II. Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten bei Anwendung bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinachungsverfahren unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten (Einzelkosten, angemessene Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie Werteverzehr des Anlagevermögens, soweit durch die Fertigung veranlasst) bewertet, sofern nicht nach § 253 Abs. 3 HGB um noch anfallende Aufwendungen geminderte Verkaufswerte anzusetzen sind.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt. Neben Einzelwertberichtigungen zu Forderungen wird dem allgemeinen Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

III. Rückstellungen

Die übrigen Rückstellungen (Steuerrückstellungen und Sonstige Rückstellungen) werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

Rückstellungen mit einer Laufzeit von nicht mehr als einem Jahr wurden nicht abgezinst (§253 Abs.2 Satz 1 HGB)

IV. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

C. Angaben zu Posten der Bilanz

I. Angaben zur Aktivseite

1. Anlagevermögen

Die Aufgliederung der Anlageposten und ihre Entwicklung ist in den Anlagengittern dargestellt.

2. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

davon mit einer Restlaufzeit
Art der Forderung Gesamtbetrag
Euro
bis 1 Jahr
Euro
über 1 Jahr
Euro
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.460 3.460 0
Sonstige Vermögensgegenstände 726 726 0
Summe 4.186 4.186 0

davon gegenüber Gesellschaftern: 0,00 Euro

davon rechtlich nach dem Bilanzstichtag entstanden: 0,00 Euro

II. Angaben zur Passivseite

1. Eigenkapital/ Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr

auf neue Rechnung vorzutragen.

2. Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen in Höhe von 1.760 € wurden gebildet für

davon mit einer Restlaufzeit
Gesamtbetrag
Euro
bis zu 1 Jahr
Euro
von 1 bis 5 Jahre
Euro
über 5 Jahre
Euro
Veröffentlichung 60 60    
Abschlusskosten 1.700 1.700    
Summe 1.760 1.760 0 0

3. Verbindlichkeiten

davon mit einer Restlaufzeit
Art der Verbindlichkeit Gesamtbetrag
Euro
bis zu 1 Jahr
Euro
von 1 bis 5 Jahre
Euro
über 5 Jahre
Euro
aus Lieferungen und Leistungen 1.677 1.677    
Sonst. Verbindlichkeiten 83.734 2.994 53.740 27.000
Summe 85.411 4.671 53.740 27.000

davon gegenüber Gesellschaftern : 27.000

davon rechtlich nach dem Bilanzstichtag entstanden :

davon gegenüber verbundenen Unternehmen:

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 53.740 Euro sind durch Bürgschaften des Gesellschafters besichert.

D. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Aufgliederung der Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse untergliedern sich wie folgt:

Euro
Inland: 136.924
Summe 136.924

E. Sonstige Angaben

I. Angaben über Arbeitnehmer

Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) Anzahl
Angestellte 3
Gesamt 3

II. Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Zu Geschäftsführern waren während des Geschäftsjahres bestellt:

Michael Berger ; Langen

Der Geschäftsführer ist befugt, die Gesellschaft allein zu vertreten.

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Gemäß § 286 Abs. 4 HGB unterbleibt die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführer.

IV. Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB

Nicht in der Bilanz ausgewiesene Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestanden am Bilanzstichtag nicht.

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