Stammdaten

Register
Amtsgericht Bremen HRB 24149 HB
Eingetragen
2.5.2007
Branche
Spezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauSonstige spezialisierte Bautätigkeiten im Hochbau a. n. g.Herstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Die Durchführung von Putzarbeiten aller Art

Historie

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Management

NameRolle
Holger Körner
seit 7.12.2016
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

28717 Bremen
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

OR-Bau GmbH

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

93.823,00

54.117,00

I. Sachanlagen

93.823,00

54.117,00

B. Umlaufvermögen

274.975,71

60.640,06

I. Vorräte

21.059,99

0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

237.146,44

51.333,03

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

16.769,28

9.307,03

C. Rechnungsabgrenzungsposten

3.366,00

3.366,00

2.929,00

2.929,00

Summe Aktiva

372.164,71

372.164,71

117.686,06

117.686,06



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Jahresüberschuss

95.951,08

11.494,42

III. Vortrag auf neue Rechnung

20.260,50

8.766,08

B. Rückstellungen

15.499,44

8.657,93

C. Verbindlichkeiten

215.453,69

63.767,63

Summe Passiva

372.164,71

117.686,06

ANHANG


OR Bau GmbH

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009

1. Allgemeine Hinweise
Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der Vorschriften der §§ 264 ff. HGB aufgestellt worden.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt gemäß § 266 HGB; die Gewinn‑ und Verlustrechnung wird unter Anwendung des Gesamtkostenverfahrens gegliedert.

2. Bilanzierungs‑ und Bewertungsmethoden
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden grundsätzlich unter Berücksichtigung steuerlich zulässiger Nutzungszeiten nach der linearen Methode vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Nennbeträgen bewertet. Die Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet.

Der Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet transitorische Ausgaben.

Die Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und unter Beachtung der handelsrechtlichen Vorschriften angesetzt und bewertet worden.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt und weitestgehend durch branchenübliche Eigentumsvorbehalte besichert.

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind mit dem Nennbetrag bewertet.

3. Sonstige Angaben
Haftungsverhältnisse im Sinne von § 268 Abs. 7 i V. m. § 251 HGB bestehen nicht.

Ergebnisverwendungsvorschlag
Das Jahresergebnis zum 31.12.2009 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Bremen, den 17.08.2010

……………………….……..
Geschäftsführer

 

Orhan Azimligil

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