Stammdaten

Register
Amtsgericht Duisburg HRB 24603
Eingetragen
28.6.2012
Branche
Sonstige Überlassung von ArbeitskräftenErbringung von sonstigen Dienstleistungen für die Schifffahrt a. n. g.Erbringung von haushaltsbezogenen Dienstleistungen
Gegenstand
Erbringung von Personaldienstleistungen in den Bereichen Binnen- und Seeschifffahrt sowie an Land in allen Bereichen, wo Personal benötigt wird. Das Unternehmen wird allgemeinen Service in diesen Bereichen anbieten und nach den Richtlinien der Arbeitnehmerüberlassung arbeiten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Kirsten Max
seit 28.3.2022
Prokura
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Cuneus Duisburg GmbH
Germany
270.000 €
92.00%

Beteiligungen

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Cuneus Duisburg GmbH

Duisburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 227.545,00 2.628.336,09
I. Sachanlagen 77.295,00 18.387,00
II. Finanzanlagen 150.250,00 2.609.949,09
B. Umlaufvermögen 3.540.687,54 1.566.041,15
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.656.793,70 1.160.710,23
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.883.893,84 405.330,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten 13.157,89 19.026,32
Aktiva 3.781.390,43 4.213.403,56

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 930.747,76 528.328,26
I. ausgegebenes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. Gezeichnetes Kapital 295.000,00 295.000,00
2. eigene Anteile -270.000,00 -270.000,00
II. Bilanzgewinn 905.747,76 503.328,26
davon Gewinnvortrag 302.489,18 470.839,08
B. Rückstellungen 1.741.571,91 1.920.356,00
C. Verbindlichkeiten 1.109.070,76 1.764.719,30
Summe Passiva 3.781.390,43 4.213.403,56

Anhang


1.  Allgemeine Angaben

Die Firma Cuneus Duisburg GmbH hat ihren Sitz in Duisburg. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg unter der Nummer HRB 24603 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rech­nungsle­gungsvor­schrif­ten des Handels­ge­setzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes sowie des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im An­hang ge­macht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlus­ses wur­den in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 265 ff. HGB aufge­stellt.

2.  Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewen­deten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften gelten­den Vor­schriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vor­schriften des GmbH-Geset­zes aufge­stellt.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden zum Abschlussstichtag einzeln be­wertet.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Es ist vorsichtig bewertet worden, insbesondere sind alle vorhersehbaren Risiken und Ver­luste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Ab­schlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahres­abschlusses bekannt ge­worden sind.

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten entspricht den handelsrechtlichen Be­wer­tungs­vorschriften der §§ 252 bis 256 a HGB.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit ab­nutzbar, um planmäßige (ggf. außerplanmäßige) Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdau­er der Vermö­gensgegenstände grundsätzlich linear vorgenommen.

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungs­kosten Euro 800,00 nicht übersteigen, wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abge­schrieben. Dies entspricht im Wesentlichen den tatsächlichen Verhältnissen.

Finanzanlagen wurden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bzw. dem Nennwert bi­lanziert. Bei dauernder Wertminderung werden außerplanmäßige Abschreibungen vorge­nommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu ihrem Nenn­wert bilanziert. Wert­be­richtigungen zur Deckung individueller und pauschaler Risiken werden nach ver­nünftiger kauf­män­nischer Beurteilung vorgenommen.

Die liquiden Mittel werden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflich­tungen. Sie wurden auf­grund der im Zeit­punkt der Bi­lanz­auf­stel­lung vor­lie­gen­den Er­kennt­nisse in Höhe der Erfül­lungsbe­trä­ge gebil­det, die nach ver­nünf­tiger kauf­män­nischer Beur­tei­lung not­wendig sind.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

3.  Angaben zur Bilanz

3.1  Umlaufvermögen

Zum Bilanzstichtag bestanden Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit Restlaufzei­ten von mehr als einem Jahr in Höhe von Euro 371.080,26 (Vorjahr: Euro 177.227,26).

Der Gesamtbetrag der Forderungen gegenüber Gesellschaftern betrug zum Stichtag Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

3.2   Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt 295.000,00 EUR.

Der in dem ausgewiesenen Bilanzgewinn einbezogene Gewinnvortrag beträgt 302.489,18  Euro.

3.3  Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betru­g zum Stichtag Euro 1.109.070,76 (Vorjahr  Euro 706.293,82). Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr betrug Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 1.058.425,48), davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jah­ren Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betrug zum Stichtag Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 196.329,10).

Der nachfolgende Verbindlichkeitenspiegel zeigt die Restlaufzeiten der bilanzierten Verbindlichkeiten und den Gesamtbetrag der durch Pfand­rech­te oder ähnliche Rechte gesicherten Verbindlichkeiten, aufge­gliedert für jeden einzelnen Posten, nach dem vorgeschrieben Gliederungsschema.


                              Restlaufzeiten





               bis 1 Jahr

              größer 1 Jahr

Summe

TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro

2023
2022
2023
2022
2023
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
148,3
128,1
0,0
0,0
148,3
sonstige Verbindlichkeiten
960,8
578,2
0,0
1.058,4
960,8
Summe
1.109,1
706,3
0,0
1.058,4
1.109,1



4.  Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

5.  Sonstige Pflichtangaben

5.1  Arbeitnehmeranzahl

Die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten während des Geschäftsjahres betrug  160.

5.2  Name der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Alfred Jan van Rookhuijzen (kaufm. Geschäftsführer) geführt.

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und vom Selbstkontrahie­rungsverbot nach § 181 BGB be­freit.

5.3  Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, das Ergebnis des Geschäftsjahres auf neue Rechnung vorzutra­gen.

 

Duisburg, den 20. Februar 2025

Alfred Jan van Rookhuijzen

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.02.2025 festgestellt.

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