U. Gellert Trading GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bremen HRB 14808 HB
Eingetragen
12.7.2005
Branche
Großhandel mit chemischen ErzeugnissenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und SpirituosenGroßhandel mit NE-Erzen, NE-Metallen und NE-Metallhalbzeug
Gegenstand
Der Im- und Export von Handelsgütern aller Art, insbesondere auch von Chemikalien. Jede damit zusammenhängende Tätigkeit ist zulässig.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator
Anke Wolthoff
seit 12.7.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

250.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

U. Gellert Trading GmbH i.L.

Bremen

Jahresabschluss zum 31.12.2007

BILANZ



AKTIVA

Geschäftsjahr

Vorjahr

Euro

Euro

Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. Andere Anlagen, Betriebs- und

Geschäftsausstattung

630,00

44.699,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Fertige Erzeugnisse und Waren

0,00

10.371,12

II. Forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen

und Leistungen

1.233,79

5.247,84

2. Sonstige Vermögensgegenstände

105.014,00

6.242,16

106.247,79

11.490,00

- davon mit einer Restlaufzeit

von mehr als einem Jahr

Euro 3.101,45 (Euro 0,00)

III. Kassenbestand, Bundesbank-

guthaben, Guthaben bei

Kreditinstituten und Schecks

55.533,48

117.700,88

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

510,00

Summe Aktiva

162.411,27

184.771,00



PASSIVA

Geschäftsjahr

Vorjahr

Euro

Euro

Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

100.000,00

127.822,97

II. Gewinnvortrag

30.046,59

29.486,65

III. Jahresfehlbetrag

4.874,26-

559,94

B. Sonderposten mit

Rücklageanteil

0,00

19.200,00

C. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen

0,00

408,00

2. Sonstige Rückstellungen

28.032,00

2.523,00

28.032,00

2.931,00

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus

Lieferungen und Leistungen

1.105,59

3.274,19

- davon mit einer Restlaufzeit

bis zu einem Jahr

Euro 1.105,59 (Euro 3.274,19)

2. Sonstige Verbindlichkeiten

8.101,35

1.496,25

9.206,94

4.770,44

- davon aus Steuern

Euro 7.917,81 (Euro 690,07)

- davon mit einer Restlaufzeit

bis zu einem Jahr

Euro 8.101,35 (Euro 1.496,25)

Summe Passiva

162.411,27

184.771,00

ANHANG


A N H A N G


zum


31. Dezember 2007


I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Allgemeine Angaben
Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Form der Darstellung
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Entwicklung des Anlagevermögens
Geschäftsjahresabschreibung
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB
Ergebnisentwicklung und Rücklagenentwicklung
Sonstige Pflichtangaben
Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane
Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind überwiegend im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Form der Darstellung

Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.



Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Steuerliche Sonderabschreibungen wurden insgesamt nicht in Anspruch genommen.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Entwicklung des Anlagevermögens

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus der Anlage " Entwicklung des Anlagevermögens" zu entnehmen.



Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus der Anlage " Entwicklung des Anl agevermögens" zu entnehmen.




Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB
Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB

Betrag

aus der Begebung und Übertragung von Wechseln

0,00 €

Davon durch Pfandrechte oder sonstige Sicherheiten gesichert

0,00 €

Davon gegenüber verbundenen Unternehmen

0,00 €

aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften

0,00 €

aus Gewährleistungsverträgen

0,00 €

aus Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten

0,00 €

Summe

0,00 €


Ergebnisentwicklung und Rücklagenentwicklung


Der Jahresfehlbetrag beträgt 4.874,26 €.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrags von 30.046,59 € ergibt sich ein Betrag von 25.172,33 €, der zu verwenden ist.

Für das abgelaufene Wirtschaftsjahr soll keine Ausschüttung erfolgen.

Auf neue Rechnung werden 25.172,33 € vorgetragen.


Sonstige Pflichtangaben
Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:



· Liquidator: Frau Anke Wolthoff-Osmers, Bremen



Gegenüber den Geschäftsführern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:


Sachverhalte

Betrag

Ausleihungen

0,00 €

Forderungen

0,00 €

Verbindlichkeiten

0,00 €




Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:



Sachverhalte

Betrag

Ausleihungen

0,00 €

Forderungen

50.402,74 €

Verbindlichkeiten

0,00 €



Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Über diese Beträge wurde bereits vorne berichtet.

 

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