Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 23282
Vorher
Matterhorn 155. V V GmbH
Eingetragen
26.7.2002
Branche
BeteiligungsgesellschaftenTätigkeiten von WerbeagenturenErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
- Die Vermögensberatung mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Tätigkeiten insbesondere etwa auf dem Gebiet der Rechts- und Steuerberatung sowie - der Betrieb einer Werbeagentur.

Historie

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Management

NameRolle
Elke Wacker
seit 9.8.2016
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

50.00% identifiziert50.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Susanne Plecher
50.00%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Southern Cross Investment Holding CorporationUSA
50.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Southern Cross Investment Holding Corporation
United States
25.000 €
100.00%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

Danaro Invest GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 37.574,00 53.887,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 3.890,00
II. Sachanlagen 12.574,00 24.997,00
III. Finanzanlagen 25.000,00 25.000,00
B. Umlaufvermögen 218.652,46 382.129,82
I. Vorräte 0,00 250,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 188.195,10 367.252,75
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 224,13 43.493,49
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 30.457,36 14.627,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten 513,15 711,05
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 866,11
Bilanzsumme, Summe Aktiva 256.739,61 437.593,98

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 236.487,30 340.579,43
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 305.976,71 282.686,09
III. Jahresfehlbetrag 94.489,41 -32.893,34
B. Rückstellungen 18.137,02 18.138,00
C. Verbindlichkeiten 2.115,29 78.588,20
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.115,29 78.588,20
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 288,35
Bilanzsumme, Summe Passiva 256.739,61 437.593,98

Anhang

 
Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der Danaro Invest GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind vorrangig im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Danaro Invest GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig voll abgeschrieben. Im Jahr 2011 waren keine Zugänge zu verzeichnen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen mit einer Laufzeit von >1 Jahr zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Zum 31.12.2011 war kein Bestand mehr vorhanden.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Unterlassene Zuschreibungen

Grundsätzlich wird der niedrigere Wert bei Vermögensgegenständen auch dann beibehalten, wenn die Gründe der vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen weggefallen sind. Der Betrag der im Geschäftsjahr unterlassenen Zuschreibungen beläuft sich auf Euro 0,00.

Die Zuschreibung unterbleibt zur Vermeidung steuerlicher Nachteile und aus Gründen einer vorsichtigen Bewertung.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung


Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus der Anlage Entwicklung des Anlagenvermögens zu entnehmen. Ein Separater Anlagenspiegel wird daher nicht zusätzlich dargestellt.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenverzeichnis zu entnehmen.

Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

Im Posten sonstige Rückstellungen sind die nachfolgenden nicht unerheblichen Rückstellungsarten enthalten:

Rückstellung für Abschlusskosten 2011 Euro 4.000,00

Gewinnausschüttungen

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung einer Vorabausschüttung in Höhe von 9.602,72 € aufgestellt.

Eigenkapitalanteil von Wertaufholungen

Von der Möglichkeit, die Eigenkapitalanteile von Wertaufholungen in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen, wurde kein Gebrauch gemacht.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung


Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt nach Ergebnisübernahme durch die Organträgerin Euro 94.489,41. Auf Grund des Ergebnisabführungsvertrags mit der Prestamo Financial Service GmbH entstand für das Jahr 2011 ein zu übernehmender Gewinn in Höhe von Euro 17.070,07. In die Rücklagen werden Euro 0,00 eingestellt. Auf neue Rechnung werden Euro 211.487,30 vorgetragen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Auf der Gesellschafterversammlung wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Konzernzugehörigkeit

Die Danaro Invest GmbH hat die Prestamo Financial Service GmbH in den Konzernabschluss mit einbezogen.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Daniela Kramm, Versicherungskauffrau

Frau Daniela Kramm ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
  

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.07.2012 festgestellt.

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