Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 15373
Vorher
OVV Service gemeinnützige GmbH soziale Dienste
Eingetragen
23.3.1998
Branche
Ambulante Betreuungsdienste für Menschen mit BehinderungSonstige soziale Betreuung von Menschen mit BehinderungErbringung von ergotherapeutischen Dienstleistungen
Gegenstand
durch Erbringung von Dienstleistungen Menschen mit sozialen Schwierigkeiten, psychisch kranken und behinderten Menschen ganz individuell und umfassend zu helfen durch Arbeitstheraphie, Belastungserprobung, Berufsfindung, berufliche Rehabilitation und soziale Therapie; ferner Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb der hierfür erforderlichen Einrichtungen; Eingliederung des genannten Personenkreises in das Arbeitsleben

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Nicol Georgi
seit 4.9.2008
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

OVV Service gemeinnützige GmbH soziale Dienste

Oelsnitz/Vogtl.

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

1.199.575,00

849.178,16

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

752.407,54

534.101,59

I. Vorräte

1.748,33

1.748,33

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

173.140,38

34.849,72

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

472.425,35

497.503,54

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

406,11

Summe Aktiva

1.951.982,54

1.383.685,75



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

409.324,55

326.209,36

I. Stammkapital

25.564,59

25.564,59

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

300.644,77

260.231,09

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

83.115,19

40.413,68

B. Sonderposten

412.517,00

49.308,00

C. Rückstellungen

61.693,44

50.797,16

D. Verbindlichkeiten

930.802,09

957.371,23

E. Rechnungsabgrenzungsposten

137.645,46

0,00

Summe Passiva

1.951.982,54

1.383.685,75

ANHANG

A: Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear vorgenommen.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu 800 € werden im Jahr der Anschaffung sofort abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag angesetzt. Sofern erforderlich wurden Wertberichtigungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nominalwerten angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

B: Informationen zur Bilanz

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren betrug zum Bilanzstichtag 0,00 Euro.

C: sonstige Angaben

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Frau Nicol Georgi (Geschäftsführerin) geführt.

Oelsnitz, 05.07.2024

gez. Nicol Georgi (Geschäftsführerin)

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

1. Umsatzerlöse

929.941,41

788.725,01

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

3. andere aktivierte Eigenleistungen

4. sonstige betriebliche Erträge

270.397,79

172.026,34

5. Materialaufwand:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

-166.100,95

-147.941,36

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

6. Personalaufwand:

-737.473,75

-651.828,63

a) Löhne und Gehälter

-580.631,93

-518.933,49

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung

-156.841,82

-132.895,14

7. Abschreibungen:

-89.354,12

-37.502,74

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

-122.699,19

-81.940,94

9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

84.711,19

41.537,68

15. außerordentliche Erträge

16. außerordentliche Aufwendungen

17. außerordentliches Ergebnis

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

19. sonstige Steuern

-1.596,00

-1.124,00

20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

83.115,19

40.413,68

 

Oelsnitz, den 12. Juni 2024

gez. Nicol Georgi

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 12. Juni 2024

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