Nordblume
GmbH
Puls
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
8.496,76 |
10.127,86 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
4,00 |
4,00 |
| II.
Sachanlagen |
7.492,76 |
9.123,86 |
| III.
Finanzanlagen |
1.000,00 |
1.000,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
150.363,47 |
185.310,26 |
| I.
Vorräte |
136.736,95 |
170.263,33 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
11.190,88 |
11.039,40 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
2.435,64 |
4.007,53 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
2.496,90 |
2.496,90 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
813.566,10 |
799.165,86 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
974.923,23 |
997.100,88 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
51.129,19 |
51.129,19 |
| II.
Verlustvortrag |
850.295,05 |
807.416,87 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
14.400,24 |
42.878,18 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
813.566,10 |
799.165,86 |
| B.
Rückstellungen |
1.804,96 |
1.488,56 |
| C.
Verbindlichkeiten |
973.118,27 |
995.612,32 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
16.487,31 |
21.110,55 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
974.923,23 |
997.100,88 |
Anhang
1. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
Gliederung:
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches
aufgestellt. Die Gliederung und der Ausweis der Posten der
Bilanz entsprechen den Vorschriften für kleine
Kapitalgesellschaften gemäß § 264a HGB i.V.
mit § 267 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird
nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275
Abs. 2 HGB aufgestellt. Die
größenabhängigen Erleichterungen, unter
anderem im Sinne des § 288 HGB, werden in Anspruch
genommen.
Die durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
(BILMOG) geänderten Vorschriften des HGB wurden im
Geschäftsjahr 2010 erstmalig angewandt. Die
Vorjahreswerte wurden gemäß Artikel 67 Abs. 8
EGHGB nicht angepasst. Erstanwendungseffekte sind nicht
entstanden.
Bewertung:
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert. Die
Abschreibun-gen wurden nach der voraussichtlichen
Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear
vorgenommen. Im Geschäftsjahr wurden die
Wirtschaftsgüter mit einem Wert von bis zu 410,00 Euro
sofort abgeschrieben.
Der Warenbestand wurde zu den Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt, sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sind unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet
In den Rückstellungen wurde möglichen
Einzelrisiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.
Verbindlichkeiten wurden mit den
Erfüllungsbeträgen angesetzt.
Die Aufwendungen und Erträge sind auf das
Geschäftsjahr abgegrenzt.
2. Erläuterungen und Angaben zu einzelnen
Posten des Jahresabschlusses
Bilanz:
Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich
aus dem beigefügten Anlagen- und Abschreibungsspiegel.
3. Sonstige Angaben
Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle
Verpflichtungen:
| • |
Es bestehen folgende
Dauerschuldverhältnisse:
|
1 Mietverträge für Büro- und
Lagerräumlichkeiten in Puls
| • |
Die Lieferanten haben bis zur
Bezahlung ein Eigentumsvorbehalt an ihrer
Lieferung.
|
| • |
Als Sicherheit für die
Gesellschafterdarlehen ist das Eigentum an der
Handelsware zum Einstandswert zuzügl. 30%
übertragen.
|
Die Lieferungen der Firma stehen bis zur Bezahlung unter
Eigentumsvorbehalt.
4. Eigenkapital:
Mit Vereinbarungen vom 15.6.2000,
10.3.2004,10.6.2005, 18.12.2008 und 5.12.2009 in der der
Gesellschafter K. Roggatz den Rangrücktritt (in
Höhe bis zu € 860.000,00) seiner
Darlehensforderungen hinter sämtlichen Forderungen
derzeitiger und künftiger Gläubiger erklärt
hat, ist die buchmäßige Überschuldung der
Gesellschaft beseitigt.
5. Unternehmensorgane
Geschäftsführer: Konstantin Roggatz, Puls
Puls, den 4. April 2012
Konstantin Roggatz
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2010 -
31.12.2010
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 947.749,54 EUR.
1.1.2009 -
31.12.2009
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 980.945,01 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich
vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung
offengelegt.
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