Westpeter GmbHLiquidiert

Werler Straße 383A, 59069 Hamm, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamm HRB 2145
Eingetragen
23.10.1996
Branche
Großhandel mit SanitärkeramikGroßhandel mit FlachglasGroßhandel mit Roh- und Schnittholz
Gegenstand
Gegenstand geändert in: der Handel mit Fliesen, Natursteinen, sonstigen Baustoffen und Zubehör, sowie der weitere Handel mit Heizungs- und Sanitärartikeln, der Handel mit Holzbaustoffen, der Handel mit Gartenbauund Landschaftsprodukten und ebenso der Handel mit Verlegeleistungen zu v. g. Handelsprodukten.

Historie

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Management

NameRolle
Enrico Westpeter
seit 22.12.2003
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Westpeter GmbH

Hamm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 299.226,00 329.071,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 32.139,00 2,00
II. Sachanlagen 267.087,00 329.069,00
B. Umlaufvermögen 431.978,34 438.666,58
I. Vorräte 36.000,00 178.912,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 395.880,44 259.455,79
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 -2.808,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 97,90 298,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.172,79 12.481,56
Bilanzsumme, Summe Aktiva 738.377,13 780.219,14

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 61.307,37 91.335,57
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnrücklagen 34.211,00 34.211,00
III. Gewinnvortrag 31.124,57 25.424,14
IV. Jahresfehlbetrag 30.028,20 -5.700,43
B. Rückstellungen 30.772,48 60.893,78
C. Verbindlichkeiten 646.297,28 627.989,79
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 146.639,29 301.392,02
Bilanzsumme, Summe Passiva 738.377,13 780.219,14

Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2013

Westpeter GmbH

I. Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss der Firma Westpeter GmbH, Hamm, ist nach den Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften und den ergänzenden Rechnungslegungsvorschriften des GmbHG aufgestellt worden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögenswerte und Schulden entspricht den handelsrechtlichen Vorschriften.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs-/Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen auf der Grundlage der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, bewertet.

Bei beweglichen Anlagegegenständen erfolgt der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung, sobald dies zu höheren Jahresabschreibungen führt.

Geringwertige Anlagegegenstände bis zu einem Wert von 410 € werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und als Abgang behandelt.

Der Warenbestand wurde mit den Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren Teilwert erfasst.

Die unfertigen Leistungen wurden mit ihren Herstellungskosten aktiviert. Bei der Ermittlung wurden Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie angemessene Teile der notwendigen Material- und Fertigungsgemeinkosten berücksichtigt.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bilanziert. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos werden Pauschalwertberichtigungen gebildet. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind nach den anerkannten versicherungsmathematischen Grundsätzen mittels der "Projected-Unit-Credit-Methode" errechnet. Als biometrische Rechnungsgrundlagen wurden die "Richttafeln 2005 G" von Klaus Heubeck verwendet. Im Berichtsjahr wird erstmalig ein von der Deutschen Bundesbank vorgegebener durchschnittlicher Marktzinssatz von 4,89% bei der Bewertung zugrunde gelegt. Rentenanpassungen sind mit 1,5% eingerechnet.

Sämtliche Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betrug zum Bilanzstichtag 450.837,50 Euro.

Von der Übergangsregelung nach Art. 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB wurde Gebrauch gemacht und von diesem Betrag ein fünfzehntel den Pensionsrückstellungen in Höhe von 477 Euro zugeführt. Die Zuführung wird in der Gewinn- und Verlustrechnung als außerordentlicher Aufwand gezeigt. Der noch nicht in der Bilanz ausgewiesene Betrag aus der Erstzuführung in Höhe von 5.722 Euro wird innerhalb des verbleibenden Übergangszeitraums der Pensionsrückstellung zugeführt.

Verpflichtungen aus Pensionszusagen sind teilweise durch Vermögensgegenstände gesichert, die durch Verpfändung dem Zugriff übriger Gläubiger entzogen sind und ausschließlich der Erfüllung der Pensionsverpflichtungen dienen.

Die Firma hat latente Steuern gemäß § 274 HGB für die voraussichtlichen zukünftigen Steuerbelastungen und -entlastungen aufgrund handelsrechtlicher und steuerrechtlicher Bilanzierungs- und Bewertungsunterschiede gebildet. Das Wahlrecht, nur den passivischen Überhang latenter Steuern auf temporäre Differenzen zu bilanzieren, wurde in Anspruch genommen. Der zur Berechnung der latenten Steuern verwendete Ertragssteuersatz liegt bei 32,1%.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Der Jahresabschluss wurde am 27.11.2014 festgestellt.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer war im Berichtsjahr

Enrico Westpeter, Fliesenlegermeister

 

Hamm, den 27.11.2014

Der Geschäftsführer

Gez. Enrico Westpeter

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 27.11.2014 festgestellt.

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