Notel-Service GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 89965
Eingetragen
29.7.2004
Branche
Einzelhandel mit TelekommunikationsgerätenGroßhandel mit elektronischen Bauteilen und TelekommunikationsgerätenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Telekommunikationsgeräten sowie elektrotechnischen und elektronischen Erzeugnissen a. n. g.
Gegenstand
Der Handel mit Telekommunikations- und Bürotechnik.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Notel-Service GmbH

Potsdam

(vormals: Berlin)

Jahresabschluss zum 31.12.2008

Bilanz 2008

Aktiva in EUR

A. Anlagevermögen  
I. Immaterielle Vermögensgegenstände  
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte 130,00
00027 EDV - Software 130,00
Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände 130,00
II. Sachanlagen  
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung 17.386,00
00300 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1,00
00320 Pkw 2.939,00
00321 Pkw Smart 12.900,00
00400 Betriebsausstattung 110,00
00410 Geschäftsausstattung 1.300,00
00420 Büroeinrichtung 136,00
Summe II. Sachanlagen 17.386,00
Summe A. Anlagevermögen 17.516,00
B. Umlaufvermögen  
I. Vorräte  
2. unfertige Erzeugnisse 15.096,19
07095 In Arbeit befindliche Aufträge 15.096,19
3. fertige Erzeugnisse und Waren 12.021,20
03980 Bestand - Waren 12.021,20
Summe I. Vorräte 27.117,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 40.259,33
01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 40.259,33
4. sonstige Vermögensgegenstände 4.962,39
01360 Geldtransit 0,00
01362 Verrechnungskonto Visa 2.005,30
01548 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar 131,15
01549 Körperschaftsteuerrückforderung 2.161,00
01550 Darlehen Yvonne Preuß -2.000,00
01755 Verrechnungskonto Lohn u. Gehalt 0,00
01791 Umsatzsteuer frühere Jahre 2.664,94
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 45.221,72
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 20.809,19
01000 Kasse 9.161,24
01200 Berliner Sparkasse 670016080 5.458,61
01201 Berliner Sparkasse 3490166310 18,62
01220 Berl.Sparkasse 6608005430 Mietkautionskto 6.170,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.496,56
00980 Aktive Rechnungsabgrenzung 3.496,56
Summe Aktiva 114.160,86

Passiva in EUR

 
A. Eigenkapital  
I. Kapital  
Gezeichnetes Kapital  
00800 Gezeichnetes Kapital 25.000,00
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital -10.500,00
00820 Ausstehende Einlagen nicht eingefordert -10.500,00
Summe Gezeichnetes Kapital 14.500,00
Summe I. Kapital 14.500,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag -33.015,42
00868 Verlustvortrag vor Verwendung -33.015,42
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 16.205,85
Summe A. Eigenkapital -2.309,57
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 16.000,00
00947 Sonderposten mit Rücklageanteil Sonder-AfA 7g 16.000,00
C. Rückstellungen  
3. sonstige Rückstellungen 2.000,00
00977 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten 2.000,00
Summe C. Rückstellungen 2.000,00
D. Verbindlichkeiten  
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 41.185,08
00630 Darlehen BMW-Bank 441,25
00632 Santander Bank 61/41/6587370 17.739,30
00633 DaimlerChrysler Bank 68399461 11.705,84
00640 Kontokorrentkredit 3595068369 11.298,69
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 623,09
01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 623,09
8. sonstige Verbindlichkeiten 56.662,26
01361 Verrechnungskonto EC 161,00
01571 Abziehbare Vorsteuer 7 % -46,57
01576 Abziehbare Vorsteuer 19 % -14.002,83
01590 Durchlaufende Posten 1.146,22
01700 Sonstige Verbindlichkeiten 4.878,16
01705 Darlehen 300,00
01730 Kreditkartenabrechnung 1.000,00
01740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 20.443,23
01741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer 4.537,11
01742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 18.772,82
01746 Verbindlichkeiten aus Einbehaltungen (KapESt) 0,00
01750 Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung -300,00
01776 Umsatzsteuer 19 % 40.947,37
01780 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen -21.261,76
01790 Umsatzsteuer Vorjahr 87,51
Summe D. Verbindlichkeiten 98.470,43
Summe Passiva 114.160,86

Gewinn- und Verlustrechnung 2008

in EUR

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  
Umsatzerlöse 209.080,92
08400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer 209.141,74
08736 Gewährte Skonti 19 % USt -60,82
Sonstige betriebliche Erträge 8.016,53
08595 Sachbezüge - 19 % USt (Waren) 6.432,53
08700 Erstattung Lohnfortzahlung 1.584,00
Materialaufwand -48.825,00
03200 Wareneingang -29,90
03400 Wareneingang - 19 % Vorsteuer -49.224,94
03736 Erhaltene Skonti - 19 % Vorsteuer 429,84
Personalaufwand -68.706,25
04120 Gehälter -36.487,58
04127 Geschäftsführergehälter -24.552,80
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen -6.127,44
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft -914,63
04199 Pauschale Steuer für Aushilfen -623,80
Abschreibungen -9.684,00
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen -1.543,00
04832 Abschreibungen auf Kfz -8.141,00
Andere betriebl. Aufwendungen  
Raumkosten -30.952,24
04200 Raumkosten -1.780,99
04210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) -22.743,60
04240 Gas, Strom, Wasser -5.974,59
04250 Reinigung -216,08
04260 Instandhaltung betrieblicher Räume -236,98
Versicherungen, Beiträge und Abgaben -1.848,31
04380 Beiträge -130,00
04396 Abzugsf. Verspätungszuschlag und Zwangsgelder -1.718,31
Reparaturen und Instandhaltungen -150,10
04805 Reparatur und Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst. -150,10
Fahrzeugkosten -8.157,45
04520 Kfz - Versicherungen -1.612,28
04530 Laufende Kfz - Betriebskosten -5.060,08
04540 Kfz - Reparaturen -1.485,09
Werbe- und Reisekosten -1.956,57
04610 Werbekosten -23,44
04630 Geschenke abzugsfähig -8,40
04635 Geschenke nicht abzugsfähig -283,32
04640 Repräsentationskosten -467,19
04650 Bewirtungskosten -356,32
04654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten -140,82
04663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten -258,76
04664 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand -3,19
04666 Reisekosten Arbeitnehmer Übenachtungsaufwand -415,13
verschiedene betriebliche Kosten -10.857,62
04900 Sonstige betriebliche Aufwendungen -16,94
04910 Porto -945,30
04920 Telefon -3.035,92
04930 Bürobedarf -750,72
04940 Zeitschriften, Bücher -199,77
04950 Rechts- und Beratungskosten -18,00
04955 Buchführungskosten -593,40
04957 Abschluss- und Prüfungskosten -1.979,30
04969 Aufwand Abraum- und Abfallbeseitigung -389,60
04970 Kosten des Geldverkehrs -1.138,28
04980 Betriebsbedarf -1.790,39
Summe Andere betriebt. Aufwendungen -53.922,29
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 110,96
02650 Sonstige Zinsen, ähnliche Erträge 110,96
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.532,24
02110 Zinsaufwendungen für kfr. Verbindlichkeiten -456,23
02120 Zinsaufwendungen für lfr. Verbindlichkeiten -2.076,01
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 33.538,63
Außerordentliches Ergebnis  
Außerordentliche Aufwendungen -16.000,00
02341 Einstellungen in Sonderposten § 7 g Abs.2 EStG n.F. -16.000,00
Summe Außerordentliches Ergebnis -16.000,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag -768,78
02200 Körperschaftsteuer -1.285,00
02203 Körperschaftsteuer für Vorjahre 413,33
02209 Solidaritätszuschlag für Vorjahre 112,69
02215 Zinsabschlagsteuer -9,30
02218 Solidaritätszuschlag auf Zinsabschlagsteuer -0,50
Sonstige Steuern -564,00
04510 Kfz - Steuern -564,00
Jahresüberschuss 16.205,85

Schlussbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss 2008 wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.

Er schließt mit einer Bilanzsumme von EUR 114.160,86 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von EUR 16.205,85 aus.

Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2008 nachgewiesen.

 

Berlin , den 06.06.2010

ANHANG

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach Maßgabe der Vorschriften für Kapitalgesellschaften des HGB und des GmbHG sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs 1 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurde teilweise Gebrauch gemacht. Von der Erstellung eines Lageberichtes wurde abgesehen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert, gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Wertberichtigungen, bilanziert.

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nominalwert bilanziert. Das Stammkapital ist mit dem Nennbetrag bilanziert

Die Rückstellungen sind so bemessen, dass sie nah vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken in ausreichendem Umfang Rechnung tragen. Die Verbindlichkeiten wurden zum Nennwert oder mit ihrem höheren Rückzahlungsbetrag passiviert.

3. Gliederung und Ausweis

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgte nach Maßgabe der Vorschriften für Kapitalgesellschaften des HGB und des GmbHG, insbesondere §§ 266,274 HGB. Von größenabhängigen Erleichterungen des HGB hinsichtlich Gliederung und Ausweis wurde teilweise Gebrauch gemacht.

4. Erläuterungen zur Bilanz

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben sämtlich Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr. Zum 31. Dezember 2008 bestehen keine bestehen keine Haftungsverhältnisse.

5. Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer der Gesellschaft ist bestellt:

Herr Holger Wolinski, Potsdam

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BG befreit.

 

Berlin, den 6. Juni 2010

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