Georg & Kempelmann GmbHLiquidiert

30559 Hannover, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hannover HRB 1461
Eingetragen
28.11.1983
Branche
Veredlung von HolzwarenBeteiligungsgesellschaftenSonstige Bautischlerei und -schlosserei
Gegenstand
Innenausbau und Tischlerarbeiten. Beteiligung an anderen Unternehmen.

Historie

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Management

NameRolle
Rolf Kempelmann
seit 8.1.2018
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

1 von 3 angezeigt

Niederfeldstr. 44, 30539 Hannover
17.600 €
64.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Georg & Kempelmann GmbH

Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 28.220,52 28.712,02
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,50 1,50
II. Sachanlagen 28.069,02 28.560,52
III. Finanzanlagen 150,00 150,00
B. Umlaufvermögen 52.310,61 183.862,96
I. Vorräte 12.774,64 13.056,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 38.087,21 154.109,45
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.448,76 16.696,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.502,87 8.294,32
Bilanzsumme, Summe Aktiva 93.034,00 220.869,30

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 30.187,28 53.227,30
I. gezeichnetes Kapital 27.500,00 27.500,00
II. Bilanzgewinn 2.687,28 25.727,30
davon Gewinnvortrag 25.727,30 21.043,86
B. Rückstellungen 43.477,00 137.241,44
C. Verbindlichkeiten 19.369,72 30.400,56
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 19.369,72 30.400,56
Bilanzsumme, Summe Passiva 93.034,00 220.869,30

Anhang


Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der Georg & Kempelmann GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich
der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear pro rata temporis vorgenommen. Für Investitionen in abnutzbare, bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens in den Kalenderjahren 2008 und 2009 mit einem Wert zwischen
€ 150,00 bis € 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet, der im Geschäftsjahr der Bildung und in den vier folgenden Geschäftsjahren mit jeweils 20% aufgelöst wird. Im Geschäftsjahr 2010 wurden geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu € 410,00 in voller Höhe abgeschrieben.

Bei den Finanzanlagen wurden die bilanzierten Anteilsrechte und sonstigen Wertpapiere mit den Anschaffungskosten aktiviert.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1S. 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Pensionsrückstellungen

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das modifizierte Teilwertverfahren angewendet.

Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:

Zinssatz : 5,5%
Erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen : 3,0%
Zugrunde gelegte Sterbetafel : Richttafeln 2005 G von. Prof. Klaus Heubeck.

Aus der geänderten Bewertung der Pensionsanwartschaften war eine Zuführung zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von € 44.234,00 notwendig. Der erhöhte Zuführungsbetrag wird über 15 Jahre angesammelt; die Überdeckung beträgt zum
31. Dezember 2010 € 41.285,00.

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:

Erfüllungsbetrag der Schulden : € 135.493,00
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte : € 105.216,00

Verrechnete Aufwendungen : € 8.881,00
Verrechnete Erträge : € 5.288,00

Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. In den Bilanzgewinn wurde ein Gewinnvortrag von  € 25.727,30 einbezogen.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung:

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt € 23.040,02.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrages ergibt sich ein Bilanzgewinn von € 2.687,28, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.



Sonstige Pflichtabgaben


Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer: Rolf Kempelmann
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 11.167,94 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.10.2011 festgestellt.

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