Synchronize-Consult GmbH

Wettbach 13, 89264 Weißenhorn, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Memmingen HRB 16130
Eingetragen
12.2.2010
Branche
UnternehmensberatungErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieArchitekturbüros für Orts-, Regional- und Landesplanung
Gegenstand
Die Beratung und Gestaltung von Veränderungsprozessen in Profit- und Non-Profit-Organisationen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Bodo Linke
seit 30.10.2014
Geschäftsführer
Klaus Glaser
seit 30.10.2014
Geschäftsführer
Peter Brunner
seit 30.10.2014
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (6)

NameAnteil
S***** D*****
20.00%
B*** L****
20.00%
T***** H*** M****** B*****
20.00%

Gesellschafter

6 Gesellschafter

GmbH-Struktur

5 von 6 angezeigt

S***** D*****
5.000 €
20.00%
B*** L****
5.000 €
20.00%
T***** H*** M****** B*****
5.000 €
20.00%
B****** H*****
5.000 €
20.00%
P**** B******
2.500 €
10.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Synchronize-Consult GmbH

Weißenhorn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 8.172,00 7.932,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 3,00
II. Sachanlagen 8.169,00 7.929,00
B. Umlaufvermögen 525.816,81 523.197,53
I. Vorräte 607,50 72.427,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 420.365,71 385.079,73
davon gegen Gesellschafter 32.000,00 32.000,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 104.843,60 65.690,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.603,02 2.863,35
Aktiva 537.591,83 533.992,88

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 120.555,13 112.371,61
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 87.371,61 72.465,49
III. Jahresüberschuss 8.183,52 14.906,12
B. Rückstellungen 7.985,07 62.255,15
C. Verbindlichkeiten 409.051,63 359.366,12
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 409.051,63 359.366,12
Passiva 537.591,83 533.992,88

Anhang

Der Jahresabschluss der Synchronize-Consult GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind weitestgehend im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis zu Euro 800,-- wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Grundlagen für die Umrechnung in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Kurs am Bilanzstichtag bewertet.

Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.
Zugehörigkeit eines Vermögensgegenstandes oder einer Schuld zu mehreren Posten

Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben:

Die Mitzugehörigkeitsvermerke betreffen folgende Posten und Sachverhalte:

Sonstige Vermögensgegenstände in der Bilanz mit Euro 50.614,23.

Darin enthalten:

Forderungen aus Steuern mit Euro 15.614,23
Forderungen gegen Gesellschafter mit Euro 32.000,00

Sonstige Verbindlichkeiten in der Bilanz mit Euro 726,85.

Darin enthalten:

Verbindlichkeiten aus Steuern mit Euro 539,16
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit mit Euro 104,39

Informationen zur Bilanz 

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, durch Pfandrechte o.ä. gesichert

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Sonstige Angaben 

Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Peter Brunner, Bretten
Stefan Daniel, Berlin
Klaus Glaser, Frankfurt am Main
Bodo Linke, Weißenhorn
Dr. Thomas Binder, Berlin
Dr. Bettina Haasen, Berlin

Unterschrift der Geschäftsleitung 

Weißenhorn, 8. September 2023
gez. Bodo Linke
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.10.2023 festgestellt.

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