Stammdaten

Register
Amtsgericht Osnabrück HRB 15294
Eingetragen
6.4.1984
Branche
Großhandel mit NE-Erzen, NE-Metallen und NE-MetallhalbzeugGroßhandel mit Eisenerzen, Eisen, Stahl, Eisen- und StahlhalbzeugBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Fertigung und Verkauf von Grabsteinen nebst Zubehör, Natursteinen und Terrazzotreppen, Fensterbänken, Bodenbelägen sowie Handel mit Gegenständen aus Natursteinen und Metall. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, deren Vertretung übernehmen und Zweigniederlassungen errichten.

Historie

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Management

NameRolle
Matthias Pufe
seit 19.7.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Granit - Pufe GmbH

Osnabrück

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 90.685,88 43.609,82
I. Sachanlagen 90.685,88 43.609,82
B. Umlaufvermögen 296.636,96 310.552,97
I. Vorräte 199.621,80 179.020,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 53.246,96 56.629,05
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.700,00 1.700,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 43.768,20 74.903,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.655,00 2.872,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 389.977,84 357.034,79

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 214.397,78 178.308,83
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzgewinn 188.833,19 152.744,24
davon Gewinnvortrag 152.744,24 147.894,74
B. Rückstellungen 41.455,83 42.732,82
C. Verbindlichkeiten 134.124,23 135.993,14
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 134.124,23 135.993,14
Bilanzsumme, Summe Passiva 389.977,84 357.034,79

Anhang

Generalklausel

Der Jahresabschluss der Firma wurde nach den Vorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Der Jahresabschluss wurde unter der Voraussetzung erstellt, dass es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft handelt.

Die Bilanz per 31. Dezember 2010 entwickelt sich aus der Schlussbilanz des vorangegangenen Kalenderjahres, sowie der danach erfolgten Geschäftsvorfälle.

Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Fremdkapitalzinsen wurden nicht in die Herstellungskosten, bzw. Anschaffungskosten mit einbezogen.

Aufwendungen für Ingangsetzung i.S.d. §269 HGB sind am Bilanzstichtag nicht bilanziert.

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Es wurden keine Vermögensanteile im Sinne des §285 Nr. 26 HGB gehalten.

Bewertungseinheiten im Sinne des §254 HGB wurden im vorliegenden Geschäftsjahr nicht gebildet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert, bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos werden Pauschalwertberichtigungen gebildet. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden entsprechend den Vorschriften des §253 Abs. 1 HGB mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Forderungen gegenüber dem Gesellschafter bestanden am Bilanzstichtag nicht. Verbindlichkeiten gebenüber dem Gesellschafter bestanden am Bilanzstichtag in Höhe von 70.344,13€

Den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen gem. §252 (1) HGB wurde Rechnung getragen.

B. Informationen zur Bilanz

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betrug zum Bilanzstichtag 0,-- Euro.

Bei den Rückstellungen für Altersvorsorge wurde die Berechnung nach der Generationentafel RT 2005 G unter Berücksichtigung einer jährlichen Preissteigerung von 0,00% und einem angenommenen Martkzins (durchschnittlicher Marktzins lt. Angaben der Deutschen Bundesbank) in Höhe von 5,25% ermittelt.

C. Sonstige Angaben

Geschäftsführungsorgane

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Matthias Pufe als Geschäftsführer geführt. Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag haben das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zu 100% belastet.

Haftungsverhältnisse der im §251 HGB bezeichneten Art bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Von den allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht abgewichen.

Die Vorjahresgliederung wurde beibehalten.

Eine Abweichung von der einheitlichen Bewertung war nicht festzustellen.

Beteiligungsverhältnisse i.S.d. §285 Nr. 11 HGB bestanden nicht.

Haftungsverhältnisse i.S.d. §285 Nr. 11a HGB bestanden nicht.

Am Bilanzstichtag bestanden folgende i.S.d. §285 Nr. 9c HGB anzuzeigende Rechtsgeschäfte: Darlehen des Gesellschafter-Geschäftsführers in Höhe von 70.344,13 Euro, welches mit 5% verzinst wurde.

Ein Firmenwert ist nicht aktiviert.

Eine Haftungsstellung i.S.d. §285 Nr. 15 HGB bestand am Bilanzstichtag nicht.

Ausschüttungsgesperrte Beträge im Sinne des §268 Abs. 8 HGB waren am Bilanzstichtag nicht festzustellen.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2011 festgestellt.

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