Stammdaten

Register
Amtsgericht Osnabrück HRB 200427
Eingetragen
30.7.2004
Branche
Großhandel mit Sportartikeln und -zubehörGroßhandel mit Fertigwaren, ohne ausgeprägten SchwerpunktGroßhandel mit Textilien
Gegenstand
Groß- und Einzelhandel sowie begleitende Leistungen (Werbung, Versandt, Marketing etc.)

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Dmitrij Schönfeld
seit 8.9.2006
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

G.M.S. GmbH

Osnabrück

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 72.386,00 88.156,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 72.385,00 88.155,00
B. Umlaufvermögen 470.769,99 209.018,56
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 355.558,18 187.591,24
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 115.211,81 21.427,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten 350,76 335,62
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 285.601,12 254.160,03
Aktiva 829.107,87 551.670,21

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 310.601,12 279.160,03
davon Verlustvortrag 279.160,03 306.903,56
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 285.601,12 254.160,03
B. Rückstellungen 4.846,40 8.956,54
C. Verbindlichkeiten 824.261,47 542.713,67
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 251.189,68 167.110,93
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 573.071,79 375.602,74
davon gegenüber Gesellschaftern 327.254,32 263.682,26
Summe Passiva 829.107,87 551.670,21

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der G.M.S. GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 ff. HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine/kleinst Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Entwicklungskosten angesetzt.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen. Es wurden keine Zinsen für Fremdkapital in die Berechnung mit einbezogen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten
-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
-  Ausleihungen zum Nennwert
-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro
Der Jahresabschluss enthält keine auf fremde Währung lautenden Sachverhalte.

Übernahme der Restbuchwerte statt historischer Anschaffungskosten
Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem Vorjahresabschluss übernommen und fortgeführt worden.

Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen
Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:
Im Falle einer Insolvenz tritt der Gesellschafter Dmitrij Schönfeld zur Absicherung der Verbindlichkeiten mit ihrem Anteil seiner eigenen Forderung in Höhe von € 327.254,32 gegenüber der GmbH im Rang zu Gunsten aller Gläubiger zurück.
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Geschäftsführer: Dmitrij Schönfeld

sonstige Berichtsbestandteile

 

Osnabrück, den 30.09.2024

gez. Dmitrij Schönfeld


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.09.2024 festgestellt.

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