Passform Holztechnik GmbH

Alter Postweg 272, 32584 Löhne, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bad Oeynhausen HRB 2961
Eingetragen
5.1.1999
Branche
Großhandel mit Roh- und SchnittholzHerstellung von Türen und Fenstern aus HolzBearbeitung und Veredlung von Holz
Gegenstand
technische Beratung sowie der Handel mit Maschinen und Möbeln sowohl Im- wie Export

Historie

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Management

NameRolle
Christoph Grübbel
seit 20.11.2003
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Passform Holztechnik GmbH.

Löhne

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 2.054,00 3.952,00
I. Sachanlagen 2.054,00 3.952,00
B. Umlaufvermögen 116.404,75 116.321,75
I. Vorräte 110.948,00 96.923,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.456,75 7.429,16
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 11.969,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten 463,00 870,68
Bilanzsumme, Summe Aktiva 118.921,75 121.144,43

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 7.156,19 2.014,77
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 32.400,00 0,00
III. Verlustvortrag 23.549,82 10.751,41
IV. Jahresfehlbetrag 27.258,58 12.798,41
B. Rückstellungen 1.700,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 110.065,56 117.129,66
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 22.320,27 25.878,37
Bilanzsumme, Summe Passiva 118.921,75 121.144,43

Anhang


Anhang zum 31. 12. 2010
der Firma
Passform Holztechnik GmbH
Handel mit Maschinen und Möbeln
Alter Postweg 272, 32584 Löhne


I.  Anwendung der Bilanzierungsvorschriften des HGB

Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 nach den Vorschriften des dritten Buches des HGB § 238 - § 288 aufgestellt. Er schließt an die Bilanz des Vorjahres an.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Im Rahmen der Abschlussarbeiten wurden die Steuerberechnungen für das Wirtschaftsjahr vorgenommen und entsprechend verarbeitet.
 
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


II.  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, Bilanzerläuterungen


Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagespiegel zu entnehmen.


Sachanlagen

Die Gegenstände des Sachvermögens wurden mit ihren Anschaffungskosten abzüglich angemessener planmäßiger linearer und degressiver Abschreibungen bewertet.

Die Nutzungsdauer beträgt gem. den amtlichen Abschreibungstabellen beim Fuhrpark sechs Jahre und bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung zwischen zwei und acht Jahre.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden linear abgeschrieben. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten werden fünf Jahre im Anlagespiegel ausgewiesen.


Umlaufvermögen

Vorräte

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren Teilwert bewertet. Die Bestände wurden körperlich durch Zählen ermittelt und festgehalten. Die Bewertung erfolgte durch das Unternehmen anhand der  Eingangsrechnung.


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bewertet worden.


Rechnungsabgrenzungsposten

Die Aktiven RAP wurden für geleistete Aufwendungen für das folgende Wirtschaftsjahr  zum Zwecke der Periodenabgrenzung gebildet.


Eigenkapital


Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Stammkapital in Höhe von 25.564,59 € ist voll eingezahlt.


Kapitalrücklage

Die freiwillige Kapitalrücklage wurde im Geschäftsjahr
durch Einzahlungen des Gesellschafters in Höhe von     32.400,00 €  gebildet.


Verlustvortrag und Jahresfehlbetrag

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit dem Gesellschafter folgende Ergebnisverwendung vor:
  

Der festgestellte Jahresfehlbetrag 2010 in Höhe von
-27.258,58 €
und der Verlustvortrag in Höhe von            
-23.549,82 €
also insgesamt
 
-50.808,40 €
wird auf neue Rechnung vorgetragen.
 
 



Rückstellungen


Steuerrückstellungen

Aufgrund der im Rahmen der Abschlussarbeiten vorgenommenen Steuerberechnungen für das abgelaufene Wirtschaftsjahr 2010 wurden keine Steuerrückstellungen gebildet.
 

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren und ungewissen Verbindlichkeiten.


Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Die erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen wurden mit den gezahlten Beträgen abzüglich abzuführender Umsatzsteuer ausgewiesen.



Eventualverbindlichkeiten zum Bilanzstichtag 31. 12. 2010

Auszuweisende Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB wie Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln sowie Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen liegen nicht vor, auch keine Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.

Garantiezusagen, die über den branchenüblichen Inhalt hinausgehen wurden nicht abgegeben. Es wird ausschließlich branchenüblich die Garantieverpflichtung nach HGB gewährt.


III. Sonstige Angaben


Alleiniger Geschäftsführer im Geschäftsjahr war Herr Christoph Grübbel.

Ausweislich der Bilanz hat die Gesellschaft gegenüber dem Geschäftsführer eine Verbindlichkeit in Höhe von 7.859,45 €, die mit 3 % per anno zu verzinsen ist. Für diese Verbindlichkeit hat er Rangrücktritt und für den Fall der Insolvenz bedingten Forderungsverzicht erklärt.

Im Wirtschaftsjahr wurde durchschnittlich 1 Arbeitnehmer beschäftigt.
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 7.859,45 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 15.249,09 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2011 festgestellt.

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