DONT WALK
GmbH
Berlin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2006 bis zum 31.12.2006
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2006
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
51.501,70 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
346,00 |
| 1.
Geschäfts- oder Firmenwert |
346,00 |
| II.
Sachanlagen |
51.155,70 |
| 1.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
50.535,00 |
| 2.
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
620,70 |
| B.
Umlaufvermögen |
5.161,73 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
4.551,37 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
75,40 |
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
4.475,97 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
610,36 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
6.770,06 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
87.870,92 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
151.304,41 |
Passiva
|
|
31.12.2006
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
62.500,00 |
| III.
Verlustvortrag |
144.189,61 |
| IV.
Jahresfehlbetrag |
31.181,31 |
| B.
Rückstellungen |
9.000,00 |
| 1.
sonstige Rückstellungen |
9.000,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
142.304,41 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
65.922,49 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
6.366,24 |
| 2.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
1.815,65 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
1.815,65 |
| 3.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
24.560,50 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
24.560,50 |
| 4.
sonstige Verbindlichkeiten |
50.005,77 |
| davon
aus Steuern |
11.270,75 |
| davon
im Rahmen der sozialen Sicherheit |
25.238,83 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
49.295,40 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
151.304,41 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Die Dont Walk GmbH ist nach § 267 HGB eine
kleine Kapitalgesellschaft. Von den im Gesetz genannten
Erleichterungen wurde Gebrauch gemacht.
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelgesetzbuchs
aufgestellt.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Bilanz ist nach dem allgemeinen
Gliederungsschema aufgestellt.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden
nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend den
steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
bis zu einem Wert € 410,00 wurden im Jahr des Zugangs
voll abgeschrieben.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt. Sofern die Tageswerte über den
Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die
Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Name des Geschäftsführers
Während des abgelaufenen
Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des
Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Erster Geschäftsführer: Clarissa Nowak
Zweiter Geschäftsführer: Uwe Kleinholz
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