Neon-Lichtwerbung Fechner GmbHLiquidiert

42579 Heiligenhaus, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Wuppertal HRB 17481
Eingetragen
9.11.2004
Branche
Herstellung von Lampen und LeuchtenReparatur und Instandhaltung von elektrischen AusrüstungenHerstellung von nichtelektrischen Haushaltsgeräten
Gegenstand
sind die Produktion und der Verkauf von Neonanlagen, Transparenten und Schildern, die Durchführung von Reparaturen und des Wartungsdienstes bei den vorgenannten Anlagen sowie Beschriftungen aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Neon-Lichtwerbung Fechner GmbH

Heiligenhaus

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 8.628,00 18.905,00
I. Sachanlagen 8.628,00 18.905,00
B. Umlaufvermögen 98.256,30 98.982,08
I. Vorräte 74.398,67 67.304,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 23.351,13 30.716,52
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 506,50 961,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten 554,00 537,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 120.864,02 96.248,96
Bilanzsumme, Summe Aktiva 228.302,32 214.673,04

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 146.428,61 121.813,55
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 120.864,02 96.248,96
B. Rückstellungen 2.831,38 4.284,00
C. Verbindlichkeiten 225.470,94 210.389,04
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 133.808,91 111.443,48
Bilanzsumme, Summe Passiva 228.302,32 214.673,04

Anhang


1.  ALLGEMEINE ANGABEN

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB (kleine GmbH & Co. KG) einzustufen.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Die dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2006 zugrunde liegenden Ansatz-, Bewertungs- und Ausweismethoden werden unverändert fortgeführt.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft geht von der Fortführung des Unternehmens aus (going concern). Gründe, die gegen die Fortführung sprechen, sind nicht erkennbar.

Außergewöhnliche Sachverhalte, über die zu berichten wäre, sind auch nach dem Abschlussstichtag nicht eingetreten.

Der Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt.

2. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im wesentlichen an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet.

Die Zugänge zum Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und - soweit abnutzbar - um planmässige Abschreibungen entsprechend der nach steuerlichen Grundsätzen ermittelten Nutzungsdauer abgeschrieben.

Von der Bewertungsfreiheit für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG  wurde Gebrauch gemacht.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind solche gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 1.104,50 enthalten (§ 42 Abs. 3 GmbHG).

Für die übrigen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen.

Geldbestände und Bankguthaben werden mit ihren nominellen Werten angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungen betreffen Zahlungen im Geschäftsjahr, die erst später zu Aufwand werden.

Das Stammkapital in Höhe von EUR 25.564,59 ist in voller Höhe eingezahlt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das laufende Geschäftsjahr betreffenden noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für den noch nicht genommenen Urlaub der Arbeitnehmer, für die Jahresabschlusskosten 2007 und die pauschale Steuer für Sachzuwendungen gebildet.

Bei Verbindlichkeiten aus Lieferungen besteht der übliche Eigentumsvorbehalt.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.


3.  ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Die horizontale Entwicklung des Anlagevermögens wurde in einem gesonderten Anlagen-Spiegel, der Bestandteil des Jahresabschlusses ist, dargestellt.

Die Abschreibungen des Jahres 2007 betragen EUR 10.749,65 und setzen sich wie folgt zusammen:

Bilanzposten
Jahresabschreibung
 
 
 
Maschinen
EUR
2.862,00
Kraftfahrzeuge
 
7.067,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter
 
472,65
Sonstige Betriebsausstattung
 
348,00
 
 
 
 
 
 
insgesamt
EUR
10.749,65
Verbindlichkeiten
 
 
Restlaufzeit
 
Gesamtbetrag
bis zu einem Jahr
über einem Jahr
 



 
 
 
 
Kreditinstitute
133.889,22
43.889,22
90.000,00
Kreditoren
65.020,59
65.020,59
0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
26.561,13
26.561,13
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
G e s a m t b e t r a g
225.470,94
135.470,94
90.000,00


Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gem. § 251 HGB bestehen nicht.

4. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Das Jahresergebnis stammt ausschliesslich aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Eine Aufteilung des Steueraufwands auf die Teilergebnisse der gewöhnlichen und aussergewöhnlichen Geschäftstätigkeit erübrigt sich daher.

5. SONSTIGE ANGABEN

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung durch

Frau Helga Fechner
kfm. Angestellte
wahrgenommen.

42579 Heiligenhaus, den 16. März 2009

Helga Fechner
Geschäftsführerin

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