Dental Conceptworks GmbH
Selbe AdresseZahntechnische Laboratorien
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Hartmut Wilhelm Karl Reins seit 4.4.2019 | Geschäftsführer |
Nils Brehm seit 4.4.2019 | Geschäftsführer |
Olaf Glück seit 4.4.2019 | Geschäftsführer |
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
2 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Dental Concept Systems GmbHWahlsburgJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Bilanz
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet: - Beteiligungen zu Anschaffungskosten - Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten - Ausleihungen zum Nennwert - unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert - sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt. Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Angaben zur Bilanz Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern Gegenüber den Gesellschaftern bestehen Darlehensforderungen in Höhe von 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR). Aus laufenden Verrechnungen bestehen Forderungen in Höhe von 6.538,92 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR). In den Debitoren sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 325.452,13 EUR (Vorjahr 0,00 EUR) enthalten. Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 1.395.625,00 EUR (Vorjahr: 1.203.125,00 EUR). Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 4.826.070,94 EUR (Vorjahr: 4.902.208,16 EUR). Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden: Die Bankdarlehen und sonstigen Bankkredite sind durch eine gemeinschaftliche Bürgschaft im Unternehmensverbund abgesichert. Angabe zu Restlaufzeitvermerken Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 7.308.410,42 EUR (Vorjahr: 4.265.565,87 EUR). Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 3.814.279,16 EUR (Vorjahr: 3.529.522,43 EUR). Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Gegenüber den Gesellschaftern bestehen Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 505.000,00 EUR (Vorjahr: 505.000,00 EUR). Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern aus laufenden Verrechnungen beläuft sich auf 17.530,79 EUR (Vorjahr: 347.840,96 EUR). In den Kreditoren sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 4.333.196,66 EUR (Vorjahr 789.365,63 EUR) enthalten. Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 5.760,81 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen. Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte: Mietverträge für unbewegliches Vermögen und Leasingverträge für Gegenstände des Fuhrparks sowie der Betriebsausstattung (Angabe des Betrages als Netto-Monatswert). Aktive latente Steuern Vom Wahlrecht zur Bildung aktiver latenter Steuern wurde Gebrauch gemacht. Gemäß § 274 HGB wurden aktive latente Steuern in Höhe der innerhalb der nächsten fünf Jahre zu erwartenden Verlustverrechnung gebildet. Der Berechnung der latenten Steuern wurde ein Gesamtsteuersatz von 29,475 % zugrunde gelegt. Im Geschäftsjahr 2023 erfolgt eine ratierliche Auflösung des im Geschäftsjahr 2019 erstmals gebildeten Postens. Die latenten Steuern resultieren aus folgenden Positionen: Steuerlich nutzbare Verlustvorträge 90.855,00 EUR (Vorjahr: 95.278,00 EUR). Sonstige Angaben Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 25. Unterschrift der Geschäftsführung
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
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