Stammdaten

Register
Amtsgericht Ludwigshafen a.Rhein (Ludwigshafen) HRB 62113
Eingetragen
7.7.2010
Branche
Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und GewürzenVerarbeitung von Kaffee und Tee, Herstellung von Kaffee-ErsatzGroßhandel mit Zucker, Süßwaren und Backwaren
Gegenstand
Der Betrieb einer Kaffeerösterei sowie der Handel mit Kaffee- und Kakaoprodukten, Süßigkeiten, Alkoholika und sonstigen Delikatessen und Accessoires sowie mit Zubehör der Kaffeezubereitung und des Kaffeegenusses aller Art, einschließlich der diesem Zweck dienenden Elektrogeräte, insbesondere Kaffeemaschinen und Kaffeevollautomaten, sowie der Kaffeeausschank und die Durchführung themenbezogener Veranstaltungen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Dorothe Schürmann
seit 19.10.2015
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Blank Roast GmbH

Neustadt an der Weinstraße

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 255.696,00 317.247,90
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 15.125,00
II. Sachanlagen 255.696,00 302.122,90
B. Umlaufvermögen 887.631,42 838.420,41
I. Vorräte 0,00 164.914,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 869.222,75 506.470,59
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 18.408,67 167.035,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.315,60 18.002,06
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.151.643,02 1.173.670,37

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 982.795,52 982.795,52
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 967.000,00 967.000,00
III. Verlustvortrag 9.204,48 9.204,48
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00
B. Rückstellungen 17.800,00 7.000,00
C. Verbindlichkeiten 151.047,50 183.874,85
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.151.643,02 1.173.670,37

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte
2019
2018
 
EUR
EUR
Ausleihungen
0,00
0,00
Forderungen
396.442,00
0,00
Verbindlichkeiten
0,00
0,00


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 0,00 EUR.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 151.047,50 EUR (Vorjahr: 183.823,68 EUR).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:
Frau Dorothe Blank
ausgeübter Beruf:
Kauffrau


Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung
Betrag
 
EUR
Stand bisheriger Kredite
252.306,63
Rückzahlungen im Berichtsjahr
1.290,40
Neuvergaben im Berichtsjahr
9.914,40
=  neuer Kreditbestand
260.930,63


Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt 0,00 EUR.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrags ergibt sich ein Betrag von -9.204,48 EUR, der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werden -9.204,48 EUR vorgetragen.

sonstige Berichtsbestandteile


Neustadt a. d. Weinstraße, den 29. Dezember 2020,

Frau Dorothe Blank, Geschäftsführerin


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.12.2020 festgestellt.

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