Sinopayment GmbHLiquidiert

Am Brauhaus 10, 01099 Dresden, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 25199
Vorher
CCE China Consulting Experts GmbH
Eingetragen
2.1.2007
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten SchwerpunktTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von WerkzeugenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und Spirituosen
Gegenstand
Anbahnung und Förderung chinesisch europäischer Kooperation im Bereich der Wirtschaft, Technik, Wissenschaft und Kultur sowie die Beratung entsprechender Unternehmen. Die Gesellschaft übt keine rechts- und steuerberatende Tätigkeit aus. Weiterer Gegenstand sind der Handel - Imund Export, insbesondere von elektronischen Artikeln, Lebensmitteln und Textilien sowie der Betrieb eines Online-Shops.

Historie

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Management

NameRolle
Shaocheng Zhu
seit 2.1.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

50.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
50.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Shaocheng Zhu
Dresden
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

CCE China Consulting Experts GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 12.500,00 12.500,00
davon eingefordert 12.500,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 7.624,00 955,00
I. Sachanlagen 7.624,00 955,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.624,00 955,00
C. Umlaufvermögen 24.771,43 17.873,39
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 19.499,63 13.142,15
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 8.876,43 4.619,77
2. sonstige Vermögensgegenstände 10.623,20 8.522,38
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8.047,55 6.692,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.271,80 4.731,24
D. Rechnungsabgrenzungsposten 526,43 200,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 45.421,86 31.528,39

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 33.137,96 28.771,66
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 3.771,66 19.166,24
III. Jahresüberschuss 4.366,30 -15.394,58
B. Rückstellungen 2.214,47 2.082,72
1. Steuerrückstellungen 646,67 647,72
2. sonstige Rückstellungen 1.567,80 1.435,00
C. Verbindlichkeiten 10.069,43 674,01
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.734,54 235,69
2. sonstige Verbindlichkeiten 2.334,89 438,32
davon aus Steuern 1.299,61 222,00
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 250,14 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 45.421,86 31.528,39

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Grrößenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß § 7 Abs. 1 EstG nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

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