Georg Hechelmann Nachf. GmbHLiquidiert

22525 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 48246
Eingetragen
19.9.1991
Branche
Herstellung von nicht elektrischen Mess-, Kontroll-, Navigations- u. ä. Instrumenten und VorrichtungenHerstellung von elektrischen Mess-, Kontroll-, Navigations- u. ä. Instrumenten und VorrichtungenHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
Herstellung, Bearbeitung von und Handel mit nautischen Instrumenten und verwandten Waren sowie alle mit dem Geschäftszweck im weitesten Sinne zusammenhängenden Geschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Peter von Elm
seit 6.5.2002
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Salierstr. 42, 12524 Berlin
75.000 DM
50.00%
Schulzendorfer Str. 111, 12526 Berlin
75.000 DM
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Georg Hechelmann Nachf. GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 2.424,00 3.562,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 48,00 85,00
II. Sachanlagen 2.376,00 3.477,00
B. Umlaufvermögen 263.308,19 299.247,95
I. Vorräte 77.131,89 84.882,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 167.919,71 184.661,98
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 66.715,45 66.715,45
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 18.256,59 29.703,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten 186,43 206,51
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 42.927,80 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 308.846,42 303.016,46

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 41.277,44
I. gezeichnetes Kapital 76.693,78 76.693,78
II. Bilanzverlust 119.621,58 35.416,34
davon Verlustvortrag 35.416,34 -16.655,78
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 42.927,80 0,00
B. Rückstellungen 5.183,61 5.643,00
C. Verbindlichkeiten 303.662,81 256.096,02
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 303.662,81 256.096,02
Bilanzsumme, Summe Passiva 308.846,42 303.016,46

Anhang


Allgemeine Angaben
Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Hamburg im Handelsregister B Nr. 48246
geführt.
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009 ist nach den geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsansätze
Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von  € 410,00
(bis 2007) / € 150,00 (ab 2008) wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und  planmäßig abgeschrieben.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten resp. den Tageswerten angesetzt.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden um Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Bruttoanlagenspiegel
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Geschäftsjahresabschreibung
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Planmäßige Verteilung des Geschäfts- und Firmenwertes
Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Die planmäßige Verteilung des aktiven Wertes wurde auf 15 Jahre festgelegt.
Die planmäßige Verteilung auf 15 Jahre entspricht der steuerlich anzunehmenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und ist auf einen Erinnerungswert von € 1,00 abgeschrieben.

Steuern vom Einkommen und Ertrag
Die Steuern betreffen ausschließlich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, sowie Steuernachzahlungen für Vorjahre.

Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:
Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf € 84.205,24. Zuzüglich des Verlustvortrages nach Verwendung von € 35.416,34 ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von € 119.621,58.

Die Gesellschafterversammlung hat die Ergebnisverwendung noch zu beschließen.

Sonstige Pflichtangaben
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

  Peter von  E L M,  Möhnsen

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG
Darlehen Gesellschafter     € 167.371,30
Verbindlichkeiten Verrechnungskonten   €     7.515,99

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 174.887,29 EUR.

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 114.887,29 EUR.

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