Heide Multimedia Handelsgesellschaft mbHLiquidiert

Zum Mühlchen 47, 65582 Diez, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Montabaur HRB 22784
Eingetragen
2.4.2002
Branche
Einzelhandel mit bespielten Ton- und Bildträgern (ohne Audiobooks)Fernsehveranstalter und Verbreitung von VideoinhaltenEinzelhandel mit Geräten der Unterhaltungselektronik
Gegenstand
Der Betrieb von Videotheken.

Historie

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Management

NameRolle
Karl Dieter Kneupper
seit 16.6.2014
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Helmut Wolkowa
Granitweg 4, 65582 Diez
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Heide Multimedia Handelsgesellschaft mbH

Diez

(vormals: Limburg a. d. Lahn)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 0,00 6.420,00
I. Sachanlagen 0,00 170,00
II. Finanzanlagen 0,00 6.250,00
B. Umlaufvermögen 172.878,22 203.379,21
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 172.878,22 203.283,17
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 171.732,32 171.912,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 96,04
Bilanzsumme, Summe Aktiva 172.878,22 209.799,21

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 130.704,74 141.999,86
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 116.999,86 114.597,77
III. Jahresfehlbetrag 11.295,12 -2.402,09
B. Rückstellungen 5.000,00 64.837,85
C. Verbindlichkeiten 37.173,48 2.961,50
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 0,00 2.961,50
Bilanzsumme, Summe Passiva 172.878,22 209.799,21

Anhang


 
Der Jahresabschluss der Heide Multimedia GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 1.000,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Informationen zur Bilanz

Angabe des gezeichneten Kapitals in DM bzw. Euro

Das gezeichnete Kapital i.H.v. 25.000 EUR ist in voller Höhe eingezahlt.

Sonstige Angaben

Organe, Organkredite und Aufwendungen für Organe

Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Erna Kneupper
ausgeübter Beruf:
Kauffrau

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.10.2011 festgestellt.

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