Swentibold
GmbH
Geilenkirchen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2018
EUR |
31.12.2017
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
126.755,00 |
151.627,00 |
| I.
Sachanlagen |
126.755,00 |
151.627,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
496.078,60 |
530.204,01 |
| I.
Vorräte |
212.669,84 |
207.061,67 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
264.894,28 |
306.625,86 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
18.514,48 |
16.516,48 |
| C.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
156.468,98 |
125.176,79 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
779.302,58 |
807.007,80 |
Passiva
|
|
31.12.2018
EUR |
31.12.2017
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-12.500,00 |
-12.500,00 |
| 2.
eingefordertes Kapital |
12.500,00 |
12.500,00 |
| II.
Verlustvortrag |
137.676,79 |
-9.442,88 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
31.292,19 |
147.119,67 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
156.468,98 |
125.176,79 |
| B.
Rückstellungen |
8.033,50 |
8.933,50 |
| C.
Verbindlichkeiten |
771.269,08 |
798.074,30 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
771.269,08 |
798.074,30 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
779.302,58 |
807.007,80 |
Anhang
für das Geschäftsjahr 2018
der Swentibold GmbH, Geilenkirchen
A. Allgemeine Erläuterungen
Der Jahresabschluss der Swentibold GmbH,
Friedrich-Krupp-Straße 13, 52511 Geilenkirchen
(Amtsgericht Aachen, HRB 9908) wurde nach den Vorschriften
der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der
ergänzenden Bestimmungen für
Kapitalgesellschaften (§§264 ff. HGB) in der
Fassung des BilRUG sowie der Vorschriften des GmbHG
aufgestellt.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft
im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Von den
größenabhängigen Erleichterungen für
die Aufstellung des Jahresabschlusses gemäß
§§ 266 Abs. 1, 274a, 276 und 288 HGB wurde
Gebrauch gemacht.
B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten vermindert um planmäßige
Abschreibungen aktiviert. Die Abschreibungen werden nach
der linearen Methode unter Zugrundelegung
betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauern berechnet.
Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten oder
Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips
bilanziert.
Die übrigen Gegenstände des
Umlaufvermögens sind grundsätzlich mit den
Nennwerten aktiviert.
Die Rückstellungen erfassen alle erkennbaren
Verpflichtungen in der Höhe der voraussichtlichen
Erfüllungsbeträge.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihren
Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.
C. Erläuterungen zum Jahresabschluss
Bilanz
Verbindlichkeiten
Die sonstigen Verbindlichkeiten entfallen mit
€ 126.637,01 auf Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern.
D. Sonstige Angaben
Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2018
durchschnittlich 3 Arbeitnehmer (im Vorjahr 3).
Die Gesellschaft hat einen Jahresfehlbetrag erzielt.
Der Kapitalfehlbertag ist durch einen qualifizierten
Rangrücktritt gedeckt.
Geschäftsführer der Gesellschaft im
Geschäftsjahr 2018 war Herr Nikolaus Arno Otten.
Geilenkirchen, 26. Februar 2020
- Geschäftsführung -
sonstige Berichtsbestandteile
Selfkant, 26.02.2020
gez. die Geschäftsführung
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.02.2020 festgestellt.
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