capella-software GmbHLiquidiert

An der Söhrebahn 4, 34320 Söhrewald, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kassel HRB 5589
Eingetragen
3.3.1993
Branche
MusikverlageEntwicklung und Programmierung von AnwendungssoftwareEinzelhandel mit Musikinstrumenten und Noten
Gegenstand
Die Entwicklung und der Vertrieb von Musiksoftware.

Historie

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Management

NameRolle
Christiane Ernst
seit 10.12.2008
Prokura
Ute Kirchner
seit 1.12.2006
Prokura
Hans-Ulrich Werner
seit 1.12.2006
Prokura
Edita Werner
seit 4.5.2005
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

capella-software GmbH

Söhrewald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Offenlegungsbilanz zum 31. Dezember 2008

Bilanz zum 31. Dezember 2008

AKTIVA

31.12.2008 31.12.2008 31.12.2007
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 3.105,00 1.452,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.974,81 21.684,81
III. Finanzanlagen
1. Wertpapiere des Anlagevermögens 167.396,59 117.396,59
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren 12.546,83 9.214,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 90.907,65 83.332,27
2. sonstige Vermögensgegenstände 329.611,55 420.519,20 305.649,61
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 144.797,55 175.633,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.856,47 3.688,97
SUMME AKTIVA 775.196,45 718.052,52

PASSIVA

31.12.2008 31.12.2008 31.12.2007
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag 185.505,08 152.671,70
III. Jahresüberschuss 51.033,33 32.833,38
B. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 422.589,00 381.779,00
2. Steuerrückstellungen 8.589,00 10.936,00
3. sonstige Rückstellungen 26.742,00 457.920,00 20.713,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 17.523,95 63.189,18
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 17.523,95 (63.189,18)
2. sonstige Verbindlichkeiten 37.214,09 54.738,04 29.930,26
- davon aus Steuern in EUR : 35.565,86 (29.206,61)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 37.214,09 (29.930,26)
SUMME PASSIVA 775.196,45 718.052,52

Anhang für das Geschäftsjahr 2008

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der capellasoftware GmbH zum 31.12.2007 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Bewertung der auf Valuta-Basis erworbenen Anteile an verbundenen Unternehmen erfolgte zu dem am Anschaffungstag maßgebenden Wechselkurs ohne Berücksichtigung der bis zum Bilanzstichtag eingetretenen Kursänderungen.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Pensionsrückstellung beruht auf versicherungsmathematischen Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Frau Edita Werner, Söhrewald.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Söhrewald, den 05. Mai 2009

Edita Werner, Geschäftsführerin

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