Lehel Partners GmbHLiquidiert

Widenmayerstraße 29, 80538 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 146620
Vorher
Blitz 03-1004 GmbH
Eingetragen
13.2.2003
Branche
UnternehmensberatungManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
Unternehmensberatung, insbesondere Beratung beim Kauf und Verkauf von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen, bei der Unternehmensfinanzierung, Kapitalbeschaffung und Restrukturierung, bei der Bildung von Joint Ventures und anderen Formen der Unternehmenskooperation, bei der Bildung strategischer Partnerschaften, sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensführung und Finanzierung; Vermittlung von Unternehmensbeteiligungen an Dritte (Privatpersonen oder Unternehmen) sowie Beratung und sonstige Dienstleistungen im Hinblick auf den Abschluß und Verwaltung solcher Unternehmensbeteiligungen; Konzeption und Gründung von Beteiligungsfonds und Beteiligungsgesellschaften, Halten und Verwalten von auf Dauer angelegten Beteiligungen an einem oder mehreren rechtlich selbstständigen Unternehmen sowie Erbringung von Service- und Management-Leistungen für die Vorgenannten.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

99.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
99.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Thomas Kuhmann
München
24.750 €
99.00%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

Lehel Partners GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 32.995,00 29.555,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5,00 5,00
II. Sachanlagen 32.990,00 29.550,00
B. Umlaufvermögen 939.403,10 816.785,03
I. Vorräte 1.500,00 1.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 770.472,14 749.877,42
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 167.430,96 65.407,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.638,45 15.794,66
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 195.561,74
Bilanzsumme, Summe Aktiva 976.036,55 1.057.696,43

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 4.032,53 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 415.000,00 230.000,00
III. Bilanzverlust 435.967,47 450.561,74
davon Verlustvortrag 450.561,74 231.845,66
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 195.561,74
B. Rückstellungen 63.658,03 25.276,53
C. Verbindlichkeiten 908.345,99 1.032.419,90
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 908.345,99 1.032.419,90
Bilanzsumme, Summe Passiva 976.036,55 1.057.696,43

Anhang


Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der erstmals zum 1. Januar 2010 verpflichtend anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs unter Berücksichtigung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Die erstmalige Anwendung der durch das BilMoG geänderten Vorschriften führte zu keinen Änderungen bei den Ansatz-, Bewertungs- und Ausweisvorschriften. Eine Anpassung der Vorjahreszahlen war daher nicht notwendig, die Zahlen des laufenden Geschäftsjahres sind mit den Vorjahreszahlen vergleichbar.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung erstellt und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Bei der Bilanzierung und Bewertung wurde im Jahresabschluss von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.
Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden nach handels- und ergänzenden steuerrechtlichen Bestimmungen mit den um die planmäßigen linearen Abschreibungen verminderten Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Bei der Bemessung der Nutzungsdauern wurde auf die betrieblichen Erfahrungen abgestellt, die sich weitgehend mit den Angaben in den steuerlichen AfA-Tabellen decken.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410 wurden im Jahr des Zugangs vollständig abgeschrieben.
Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.
Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die flüssigen Mittel wurden regelmäßig mit dem Nennwert bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gebildet, soweit Ausgaben Aufwand künftiger Geschäftsjahre darstellen.
Die Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen passiviert.
Erläuterungen zur Bilanz
Sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von € 74.500 wurden zur Ertragsabgrenzung bilanziert.
Im Übrigen bestehen die Sonstigen Vermögensgegenstände im Wesentlichen in ausgereichten Darlehen.
Rückstellungen wurden insbesondere für folgende ungewisse Verbindlichkeiten gebildet:
Abschluss und Prüfung: 8.694 €
ausstehende Rechnungen: 53.650 €
ausstehende Umsatzsteuer: 1.314 €
Die Verbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen in Gesellschafterdarlehen.
Das im Handelsregister eingetragene Stammkapital beträgt zum Bilanzstichtag € 25.000 und ist in voller Höhe eingezahlt.
Daneben wurden in Vorjahren sonstige Zuzahlungen in Höhe von € 50.000 gemäß § 272 Absatz 2 Nr. 4 HGB geleistet.
Darüber hinaus wurden in Vorjahren für Gesellschafterdarlehen Verzichte in Höhe von € 180.000 erklärt. Die erlassenen Darlehensbeträge wurden in die Kapitalrücklage gemäß § 272 Absatz 2 Nr. 4 HGB eingestellt.
Im Geschäftsjahr wurden weitere sonstige Zuzahlungen in Höhe von € 185.000 gemäß § 272 Absatz 2 Nr. 4 HGB geleistet.
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Außerordentliche Erträge ergeben sich aus Änderungen bei Darlehenskonditionen.
Ergebnisverwendung
Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Verlustvortrag in Höhe von € 450.561,74 einbezogen.
Für das Geschäftsjahr 2010 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von € 14.594,27. Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, diesen auf neue Rechnung vorzutragen.
Geschäftsführung
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Dr. Thomas Kuhmann, München


München, den 20. Dezember 2011

Die Geschäftsführung

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 867.571,65 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 949.250,01 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2011 festgestellt.

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