MFW
GmbH
Kloster
Lehnin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2009
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen / Rückständige
Einzahlungen |
0,00 |
| B.
Anlagevermögen |
87.518,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
32.205,00 |
| 1.
Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten |
0,00 |
| 2.
Geschäfts- oder Firmenwert |
32.205,00 |
| 3.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
55.313,00 |
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
751,00 |
| 2.
technische Anlagen und Maschinen |
0,00 |
| 3.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
54.562,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
| III.
Finanzanlagen |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 2.
Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3.
Beteiligungen |
0,00 |
| 4.
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 5.
Wertpapiere des Anlagevermögens |
0,00 |
| 6.
sonstige Ausleihungen |
0,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
127.925,47 |
| I.
Vorräte |
0,00 |
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
0,00 |
| 2.
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
| 3.
fertige Erzeugnisse und Waren |
0,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
71.540,20 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
13.860,67 |
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3.
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 4.
sonstige Vermögensgegenstände |
57.679,53 |
| III.
Wertpapiere |
54.863,35 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 2.
sonstige Wertpapiere |
54.863,35 |
| IV.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
1.521,92 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
100.354,57 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
315.798,04 |
Passiva
|
|
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
72.984,72 |
| I.
gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/
Kapitalanteile |
25.000,00 |
| 1.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
| 2.
Privatkonto (Einzelunternehmen) |
0,00 |
| 3.
variables Kapitalkonto (persönlich haftender
Gesellschafter) |
0,00 |
| 4.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
0,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen |
0,00 |
| 1.
gesetzliche Rücklage |
0,00 |
| 2.
Rücklage für eigene Anteile |
0,00 |
| 3.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
| 4.
andere Gewinnrücklagen |
0,00 |
| IV.
Gewinnvortrag |
61.879,56 |
| V.
Jahresfehlbetrag |
13.894,84 |
| B.
Rückstellungen |
31.760,16 |
| 1.
Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
7.510,16 |
| 3.
sonstige Rückstellungen |
24.250,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
211.053,16 |
| 1.
Anleihen |
0,00 |
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
110.670,16 |
| 3.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
0,00 |
| 4.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
53.151,08 |
| 5.
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel
und der Ausstellung eigener Wechsel |
0,00 |
| 6.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen |
0,00 |
| 7.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 8.
sonstige Verbindlichkeiten |
47.231,92 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
315.798,04 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2009 - 31.12.2009
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
277.268,16 |
| 2.
Veränderung des Bestandes an fertigen
Erzeugnissen |
0,00 |
| 3.
andere aktivierte Eigenleistungen |
0,00 |
| 4.
sonstige betriebliche Erträge |
11.228,75 |
| 5.
Materialaufwand |
0,00 |
| 6.
Personalaufwand |
-155.343,35 |
| 7.
Abschreibungen |
-32.507,52 |
| 8.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
-109.368,99 |
| a)
sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene
Unternehmen |
-500,00 |
| b)
Miet- und Pachtaufwendungen |
-31.089,70 |
| c)
Versicherungsprämien, Gebühren und
Beiträge |
-9.341,33 |
| d)
sonstige Aufwendungen für Personal |
-8.488,39 |
| e)
Aufwendungen für den Fuhrpark |
-39.316,01 |
| f)
Frachten / Verpackung |
-730,66 |
| g)
Aufwand für Fremdreparaturen und
Instandhaltung |
-1.706,38 |
| h)
andere ordentliche sonstige betriebliche
Aufwendungen |
-18.696,52 |
| 9.
Erträge aus Beteiligungen |
0,00 |
| 10.
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |
0,00 |
| 11.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
11.594,22 |
| 12.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere
des Umlaufvermögens |
0,00 |
| 13.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
-8.704,56 |
| 14.
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit |
-6.333,29 |
| 15.
außerordentliche Erträge |
0,00 |
| 16.
außerordentliche Aufwendungen |
0,00 |
| 17.
außerordentliches Ergebnis |
0,00 |
| 18.
Steuern vom Einkommen und Ertrag |
-5.703,60 |
| 19.
sonstige Steuern |
-1.857,95 |
| 20.
Jahresfehlbetrag |
13.894,84 |
Anhang
|