Stammdaten

Register
Amtsgericht Wuppertal HRB 10275
Eingetragen
23.12.2002
Branche
Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und KörperpflegemittelnHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von kosmetischen Erzeugnissen, Körperpflegemitteln, Putz- und Reinigungsmitteln
Gegenstand
a) der Betrieb von Kliniken für ästhetische Dermatologie und LASER-Chirurgie, b) Erbringung von kosmetischen Leistungen, c)Organisation von Fortbildungsveranstaltungen auf dem Gebiet der Dermatologie, d) die Planung und Durchführung klinischer Studien, e) Projektentwicklung im Bereich Hautpflege und Kosmetik, f) der Vertrieb von Hautpflege- und kosmetischen Produkten, g) die kosmetische Behandlung, h) Forschung im Bereich der Dermatologie.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Lutz Dr. Schmitz
seit 7.3.2022
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
89.00%
Dr. L*** S******
11.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

T***** P**** D*******
5.000 €
20.00%
L*** S******
2.750 €
11.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

CentroDerm GmbH

Wuppertal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 6.317.720,55 5.954.944,80
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 62.991,00 73.280,25
II. Sachanlagen 6.134.129,55 5.761.064,55
III. Finanzanlagen 120.600,00 120.600,00
B. Umlaufvermögen 472.618,54 209.292,74
I. Vorräte 2.465,62 9.298,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 399.741,10 160.361,87
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 70.411,82 39.632,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten 24.038,00 26.094,00
Aktiva 6.814.377,09 6.190.331,54

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 878.223,75 839.965,47
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 77.834,03 77.834,03
III. Bilanzgewinn 775.389,72 737.131,44
B. Rückstellungen 37.800,00 33.656,13
C. Verbindlichkeiten 5.898.353,34 5.316.709,94
Summe Passiva 6.814.377,09 6.190.331,54

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die CentroDerm GmbH hat Ihren Sitz in Wuppertal. Sie ist beim Handelsregister des Amtsgerichts Wuppertal unter HRB 10275 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 2 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

III. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

allgemeine Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Rechnungs­abgrenzungs­posten, Aufwendungen und Erträge enthalten. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, werden nicht bilanziert.

Rückstellungen werden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten werden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

allgemeine Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wird von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden werden einzeln bewertet.

Es wird vorsichtig bewertet, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt, wenn sie bis zum Bilanzstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt.

Bilanzierungs- und  Bewertungsmethoden zu einzelnen Posten

Erworbene immaterielle Anlagewerte werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterliegen vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanz­stichtag niedriger waren, werden diese berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert bewertet.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennbetrag bewertet.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden für Zahlungen, die Aufwendungen des Folgejahres betreffen, ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen werden für ungewissen Verbindlichkeiten gebildet und mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag bewertet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag bewertet.

IV. Angaben zur Bilanz

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 761.683,78 € (Vorjahr: 354.761,34 €).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 5.136.664,56 € (Vorjahr: 4.961.948,60 €).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren be­trägt  4.425.794,71 € (Vorjahr: 3.880.138,12 €).

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 4.101.100,00 € (Vorjahr: 3.704.100,00 €).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 1.325.396,80 € (Vorjahr: 1.485.677,47 €). Es bestehen eingetragene Grundschulden sowie Bürgschaftserklärungen.

V. Haftungsverhältnisse und nicht bilanzierten sonstige finanziellen Verpflichtungen

Zum 31. Dezember 2023 bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 65.526,59 € sonstige fi­nan­zielle Verpflichtungen in Form von Leasingverträgen.

VI. Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 12.

sonstige Berichtsbestandteile


Wuppertal, 14. Mai 2025

gez. Prof. Dr. Thomas Dirschka, Geschäftsführer
gez. Dr. Lutz Schmitz, Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.05.2025 festgestellt.

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