Stammdaten

Register
Amtsgericht Essen HRB 21851
Eingetragen
6.1.2004
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 tTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehör
Gegenstand
Der Groß- und Einzelhandel mit Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeug-Ersatzteilen, Kraftfahrzeugzubehör (einschließlich Betriebsstoffen) und Freizeitartikeln, die Instandsetzung von Kraftfahrzeugen, die Vermittlung des Verkaufs der vorgenannten Gegenstände sowie die Vermietung (einschließlich Leasing) von Kraftfahrzeugen und die Vermittlung von Finanzierungen.

Historie

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Management

NameRolle
Hans-Peter Fortmann
seit 6.12.2009
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Auto-Haus GmbH

Wülfrath

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

2.902,19

3.006,16

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1,02

1,02

II. Sachanlagen

2.901,17

3.005.14

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

952.208,93

963.029,22

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

951.209,04

953.289,26

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

999,89

9.739,96

C. Rechnungsabgrenzungsposten

239,50

239,50

Summe Aktiva

955.350,62

966.274,88



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

938.173,25

895.510,71

I. Gezeichnetes Kapital

920.000,00

920.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-24.489,29

-86.791,45

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

42.662,54

62.302,16

B. Rückstellungen

7.958,12

8.894,63

C. Verbindlichkeiten

9.219,25

61.869,54

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

955.350,62

966.274,88

ANHANG


Auto-Haus GmbH,

Wülfrath


Anhang für das Geschäftsjahr 2008


I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. (1) HGB.


Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2008 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.


Bei der Aufstellung des Anhangs wurde von der Erleichterungsvorschrift für kleine Kapitalgesellschaften nach § 288 Satz 1 HGB Gebrauch gemacht.


Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB gewählt.



II. ANGABEN ZUR BILANZ UND ZU DEN Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben mit der Ausnahme, dass die geringwertigen Wirtschaftsgüter mit einem Einzelbetrag von über € 150,00 und bis € 1.000,00 in Anpassung an die steuerlichen Vorschriften des § 6 Abs. 2a EStG seit dem 1. Januar 2008 als Sammelposten einheitlich über eine Nutzungsdauer von fünf Jahren linear abgeschrieben werden.


Aktiva

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.


Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu An­schaf­fungs­kosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.


Die Abschreibungen werden auf der Basis der voraussichtlichen betriebsge­wöhnlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode berechnet.


Geringwertige Wirtschaftsgüter im Einzelbetrag von über € 150,00 und bis € 1.000,00 werden seit dem 1. Januar 2008 in einen Sammelposten eingestellt, der einheitlich über eine Nutzungsdauer von fünf Jahren linear abgeschrieben wird.


Die Fo rderungen und liquiden Mittel werden mit folgender Ausnahme zu Nennwerten angesetzt: Das unter den sonstigen Vermögensständen aktivierte Körperschaftsteuerguthaben wurde zum Barwert angesetzt.


Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die sonstigen Vermögensgegenstände haben mit T€ 49 eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und mit T€ 22 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.


Die gegenüber der Gesellschafterin CarMeile AG bestehenden Forderungen in Höhe von T€ 880 betreffen ausschließlich Ansprüche aus dem gruppeninternen Cash-Pool.


Passiva

Die Posten des Eigenkapitals sind zu Nennwerten angesetzt.


Die Rückstellungen sind in der Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Abschlussstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen abzudecken.


Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.


Die Verbindlichkeiten sind sämtlich unbesichert und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.


III. Sonstige Angaben

Es bestehen zum Bilanzstichtag sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von T€ 38 aus einem Mietvertrag.


Haftungsverhältnisse

Im Rahmen des mit der Deutsche Bank AG, Filiale Wuppertal, abgeschlossenen Cash-Pooling-Vertrages wurde eine gesamtschuldnerische Haftung für kreditorische Salden des Zielkontos der CarMeile AG gegenüber der Deutsche Bank AG vereinbart.


Angabe der Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Als Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2008

Herr Hans-Peter Fortmann, Dipl.-Kaufmann, Wuppertal,

bestellt.




Unternehmensverbindungen

Die Gesellschaft ist gemäß § 271 Abs. 2 HGB in Verbindung mit § 290 HGB ein verbundenes Unternehmen der CarMeile AG, Wülfrath, und wird als Tochterunternehmen in deren Konzernabschluss einbezogen.



Angaben zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführer werden der Gesellschafterversammlung vorschlagen, den Jahresüberschuss in Höhe von € 42.662,54 mit dem Verlustvortrag von € 24.489,29 zu verrechnen und den Rest auf neue Rechnung vorzutragen.


Wülfrath, im März 2009



Die Geschäftsführung

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

1. Umsatzerlöse

363.776,48

997.382,87

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

3. andere aktivierte Eigenleistungen

4. sonstige betriebliche Erträge

5. Materialaufwand:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

36.511,45

34.979,76

6. Personalaufwand:

37.207,46

30.696,91

a) Löhne und Gehälter

28.844,00

23.768,00

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung

8.363,46

6.928,91

7. Abschreibungen:

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs

782,71

883,43

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

248.601,53

860.677,40

9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen

5.180,83

13.323,63

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen

456,40

635,83

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

45.397,76

82.833,17

15. außerordentliche Erträge

16. außerordentliche Aufwendungen

17. außerordentliches Ergebnis

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

2.683,07

20.588,36

19. sonstige Steuern

52,15

-57,35

20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

42.662,54

62.302,16

 

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