Kinderland
Spielwaren - GmbH
Obertraubling
Jahresabschluss zum 31.12.2007
BILANZ
AKTIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Anlagevermögen
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I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
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1,00
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1,00
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II. Sachanlagen
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9,00
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1.406,00
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III. Finanzanlagen
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B. Umlaufvermögen
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I. Vorräte
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151.500,00
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120.370,00
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II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
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34.631,33
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1.116,29
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III. Wertpapiere
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IV. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks
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31.988,00
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40.190,30
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C.
Rechnungsabgrenzungsposten
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Summe Aktiva
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218.129,33
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163.083,59
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PASSIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Eigenkapital
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I. Gezeichnetes Kapital
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25.564,59
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25.564,59
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II. Kapitalrücklage
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III. Gewinnrücklagen
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IV.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag
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96.737,39
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123.920,96
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V.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
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B. Rückstellungen
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3.000,00
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3.421,00
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C. Verbindlichkeiten
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92.827,35
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10.177,04
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D.
Rechnungsabgrenzungsposten
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Summe Passiva
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218.129,33
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163.083,59
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ANHANG
A. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Kinderland Spielwaren GmbH
wurde auf der Grundlage der
Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des
GmbH-Gesetzes zu beachten.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die
Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
B. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich
steuerrechtlicher Maßnahmen
Das Sachanlagevermögen wurde zu den
Anschaffungs- bzw. Her-
Stellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige
Abschreibungen vermindert.
Die planmäßige Abschreibung wurde nach der
voraussichtlichen
Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und
entsprechend
den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
bis zu einem Wert
von Euro 410,-- € wurden im Jahr des Zugangs
aktiviert und
planmäßig abgeschrieben.
Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten
angesetzt. Sofern die Tageswerte niedriger waren,
wurden diese
angesetzt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sind zum Nennwert
bewertet.
Flüssige Mittel werden zum Nennwert bilanziert.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weitere ungewissen
Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle
erkennbaren Risiken
berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt.
C. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten
in der Bilanz
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände haben in
voller Höhe eine Restlaufzeit von bis zu einem
Jahr.
Das Eigenkapital enthält einen Gewinnvortrag in
Höhe von 96.737,39 €.
Die Verbindlichkeiten haben in voller Höhe eine
Restlaufzeit
von bis zu einem Jahr.
D. Sonstige Pflichtangaben
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte
des Unternehmens durch folgende Personen
geführt:
Geschäftsführer: Hermann Prasnowski,
Regensburg
Regensburg, den 10.05.2008
gez. Hermann Prasnowski
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