Parragon GmbHLiquidiert

50226 Frechen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 43147
Eingetragen
14.6.2002
Branche
Einzelhandel mit BüchernVerlegen von BüchernGroßhandel mit Büchern, Zeitschriften, Zeitungen sowie bespielten Ton- und Bildträgern
Gegenstand
Buchverlag und Buchhandel;

Historie

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Management

NameRolle
David Thomson
seit 30.5.2018
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Parragon GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2017 bis zum 31.03.2018

Bilanz

Aktiva

31.3.2018
EUR
31.3.2017
EUR
A. Anlagevermögen 0,00 21.490,00
I. Sachanlagen 0,00 21.490,00
B. Umlaufvermögen 16.232.757,68 17.494.947,84
I. Vorräte 107.493,41 981.164,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 15.993.899,11 16.039.867,29
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 131.365,16 473.915,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten 16.199,75 19.390,81
Bilanzsumme, Summe Aktiva 16.248.957,43 17.535.828,65

Passiva

31.3.2018
EUR
31.3.2017
EUR
A. Eigenkapital 15.081.721,80 15.083.692,49
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 14.000.000,00 14.000.000,00
III. Gewinnvortrag 1.058.692,49 3.203.184,23
IV. Jahresfehlbetrag 1.970,69 2.144.491,74
B. Rückstellungen 596.016,10 754.916,14
C. Verbindlichkeiten 571.219,53 1.697.220,02
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 571.219,53 1.697.220,02
Bilanzsumme, Summe Passiva 16.248.957,43 17.535.828,65

Anhang für das Geschäftsjahr 2017/2018

der Parragon GmbH, Köln,

1.    Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bilanzierung und Bewertung sind im Jahresabschluss der Parragon GmbH, Köln (Amtsgericht Köln, HRB 43147), die Vorschriften des Handelsgesetzbuches für kleine Kapi­tal­gesellschaften angewandt worden.

Da die Gesellschaft mit Ablauf des 30.04.2018 aufgelöst wurde, erfolgte die Bilanzierung und Bewertung nicht mehr unter den Voraussetzungen des Fortführungsprinzips.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkosten­verfahren (§ 275 Abs. 2 HGB).

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind unter Beachtung handels­recht­licher Vorschriften angewendet worden. Die angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Abschrei­bungs­methoden berücksichtigen alle erkennbaren Risiken; sie sind im Einzelnen bei den Erläu­te­rungen der Bilanz­positionen dargestellt.

2.    Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschrei­bungen (Nutzungsdauer zwischen drei und fünf Jahre) angesetzt, maximal zum Liquidationswert.

Seit dem Geschäftsjahr 2010/2011 werden gering­wertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis EUR 410,00 im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Vorräte

Die Bestandsermittlung erfolgte zum Abschluss-Stichtag im Rahmen einer permanenten Inventur.

Die Bewertung der Waren erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips. Abwer­tungen für Bestandsrisiken, die sich aus der Lager­dauer oder gemin­der­ter Ver­wert­barkeit ergeben, wurden in angemessenem und aus­reichen­dem Um­fang vor­ge­nom­men.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zu Nominal­wer­ten an­ge­setzt.

Fremdwährungsforderungen werden grundsätzlich zum Devisenkassakurs am Bilanzstichtag um­ge­rech­net.

Forderungen mit Restlaufzeiten über 1 Jahr bestehen nicht.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren aus Lie­fe­run­gen und Leistungen.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt und hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht ver­ändert.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Ver­pflich­tun­gen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Er­füllungs­be­tra­ges bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen folgende rechtlich und/oder wirt­schaft­lich entstandene Verpflichtungen:

 
31.03.2018
 
TEUR
Drohverlustrückstellung
36
Urlaubs- und Abfindungsverpflichtungen
505
Prüfung und Abschluss
20
Berufsgenossenschaftsbeiträge
2
Archivierung
7
Übrige
12
 
582


Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert. Sämtliche Verbindlich­kei­ten sind binnen eines Jahres fällig.

Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Erträge

Der Posten umfasst periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 48. Im Wesentlichen handelt es sich hier­bei um Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen auf Forderungen.

3.    Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen Mietverpflichtungen für ein Objekt gegenüber der GbR Loftgebäude Brüsseler Straße. Der Mietvertrag wurde bis zum 31. Dezember 2018 verlängert. Insgesamt resultieren hieraus sonstige finanzielle Miet­ver­pflich­tungen (ohne Nebenkosten) mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von TEUR 36.

Beschäftigte

Die entsprechend § 267 Abs. 5 HBG ermittelte durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer (ohne Ge­schäfts­führer) betrug im Ge­schäftsjahr 2017/2018 20 (i. V. 28) Angestellte.

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführer wird mit Hinweis auf § 285 Nr. 9a i. V. m. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Konzernabschluss

Die Gesellschaft ist in den Konzernabschluss der Parragon Publishing Limited, Bath/Eng­land, ein­be­zogen.

Geschäftsführung
 
Herr Paul Taylor, Co-Chief Executive, Bristol/England (bis 30.05.2018)
Herr Stewart Bailey, Chief Operating Officer, Bristol/England (bis 30.05.2018)

Bestellt als Liquidator:

David Thomson, Dundee/Vereinigtes Königreich (seit 30.05.2018)

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR -1.970,69 auf neue Rech­nung vorzutragen.

 

Frechen, 05. September 2018

gez. David Thomson

(Liquidator)

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.09.2018 festgestellt.

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