Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 91202
Vorher
Steger & Piening GmbH
Eingetragen
29.5.1990
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungIngenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und VerkehrsanlagenIngenieurbüros für Tragwerksplanung
Gegenstand
Betrieb eines Ingenieurbüros, das insbesondere naturwissenschaftliche Beratungen und Messungen sowie Forschungs- und Entwicklungsaufträge durchführt, insbesondere auf den Gebieten des Lärmschutzes, der Bauphysik und der Umwelttechnik.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Jens Hunecke
seit 14.6.2019
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Fürstenfeldbruck
34.800 €
66.67%
Olching
17.400 €
33.33%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Steger & Partner GmbH

Karlsfeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 92.508,00 43.885,00
I. Sachanlagen 92.508,00 43.885,00
B. Umlaufvermögen 590.585,77 638.571,44
I. Vorräte 272.751,20 363.633,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 224.471,19 97.605,87
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 93.363,38 177.332,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten 14.457,00 19.331,15
Summe Aktiva 697.550,77 701.787,59

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 546.971,66 559.299,74
I. Gezeichnetes Kapital 52.200,00 52.200,00
II. Bilanzgewinn 494.771,66 507.099,74
B. Rückstellungen 93.616,26 108.516,26
C. Verbindlichkeiten 56.962,85 33.971,59
Summe Passiva 697.550,77 701.787,59

Anhang

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite

31.12.2023 31.12.2022 Veränderung
EUR % EUR % EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen 21.632,00 3,10 18.106,00 2,58 3.526,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 70.876,00 10,16 25.779,00 3,67 45.097,00
Summe Sachanlagen 92.508,00 13,26 43.885,00 6,25 48.623,00
Summe Anlagevermögen 92.508,00 13,26 43.885,00 6,25 48.623,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 272.751,20 39,10 363.633,04 51,82 -90.881,84
Summe Vorräte 272.751,20 39,10 363.633,04 51,82 -90.881,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 180.994,10 25,95 66.394,08 9,46 114.600,02
2. sonstige Vermögensgegenstände 43.477,09 6,23 31.211,79 4,45 12.265,30
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 224.471,19 32,18 97.605,87 13,91 126.865,32
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 93.363,38 13,38 177.332,53 25,27 -83.969,15
Summe Umlaufvermögen 590.585,77 84,67 638.571,44 90,99 -47.985,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten 14.457,00 2,07 19.331,15 2,75 -4.874,15
SUMME AKTIVA 697.550,77 100,00 701.787,59 100,00 -4.236,82

Passivseite

31.12.2023 31.12.2022 Veränderung
EUR % EUR % EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 52.200,00 7,48 52.200,00 7,44 0,00
II. Bilanzgewinn 494.771,66 70,93 507.099,74 72,26 -12.328,08
Summe Eigenkapital 546.971,66 78,41 559.299,74 79,70 -12.328,08
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 93.616,26 13,42 108.516,26 15,46 -14.900,00
Summe Rückstellungen 93.616,26 13,42 108.516,26 15,46 -14.900,00
C. Verbindlichkeiten
1. sonstige Verbindlichkeiten 56.962,85 8,17 33.971,59 4,84 22.991,26
Summe Verbindlichkeiten 56.962,85 8,17 33.971,59 4,84 22.991,26
SUMME PASSIVA 697.550,77 100,00 701.787,59 100,00 -4.236,82

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als ein Jahr betragen für das Geschäftsjahr 2.596,65 € (Vorjahr 14.596,65 €).

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betragen im Geschäftsjahr 56.962,85 € (Vorjahr 33.971,59 €)

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter von 0,00 € ausgewiesen.

Das Stammkapital von € 52.200,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Bonuszahlungen und Tantieme Zahlungen der Arbeitnehmer, Aufbewahrungspflichten und für Abschluss- und Prüfungskosten.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte ab dem 25.04.2019 bei Herrn Konrad Dinter und Herrn Jens Hunecke.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB abgabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

München, den 05.11.2024

gezeichnet Geschäftsführer Herr Konrad Dinter und Herr Jens Hunecke.

Die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 erfolgte am 08.11.2024

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 8.11.2024.

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