Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 56982
Eingetragen
23.1.2006
Branche
Großhandel mit sonstigen Büromaschinen und -einrichtungenHerstellung von BüromöbelnGroßhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und Leuchten
Gegenstand
der Handel mit Büro-EDV-Bedarf, Bürotechnik und Büromöbeln

Historie

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Management

NameRolle
Bernd Exner
seit 23.1.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Bernd Exner GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 2.744,00 2.794,00
I. Sachanlagen 2.744,00 2.794,00
B. Umlaufvermögen 111.944,76 145.451,69
I. Vorräte 50.883,94 55.749,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 53.660,05 78.909,21
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.400,77 10.793,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 200,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 114.688,76 148.445,69

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 2.388,70 640,50
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 24.359,50 11.077,17
III. Jahresüberschuss 1.748,20 -13.282,33
B. Rückstellungen 6.360,00 5.600,00
C. Verbindlichkeiten 105.940,06 142.205,19
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 105.940,06 142.205,19
Bilanzsumme, Summe Passiva 114.688,76 148.445,69

Anhang für das Geschäftsjahr 2010



I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss der Bernd Exner GmbH in der Wilhelm-Mauser-Str. 47, 50827 Köln auf den 31.12.2010 wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG sowie ggf. des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB. Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Kontoform nach § 266 HGB.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, insbesondere sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen (ggf. außerplanmäßigen) Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen auf Zugänge im Geschäftsjahr wurden zeitanteilig berechnet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden durch eine Summen- und Saldenliste nachgewiesen.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Der Warenbestand wurde zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren Teilwert bewertet.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Es handelt sich ausschließlich um Verbindlichkeiten die innerhalb eines Jahres fällig sind.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.


III. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ auf den 31.12.2010

Die Bilanz auf den 31.12.2009 schließt mit einer Bilanzsumme von 114.688,76€ ab
(Vorjahr 148.445,69€)
und weist in Übereinstimmung mit der Gewinn- und Verlustrechnung einen Jahresüberschuß von 1.748,20€ (Vorjahr 13.282,33€ Jahresfehlbetrag) aus.

Im Anlagespiegel ist die Zusammensetzung und die Entwicklung des Anlagevermögens dargestellt.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen u.a. die Kosten für die Erstellung, Aufbewahrung und Offenlegung des Jahresabschlusses sowie für die Anfertigung der Steuererklärungen, sowie die Berufsgenossenschaft, sowie Garantieaufwand.

IV. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V. SONSTIGE ANGABEN

Verbindlichkeiten der Gesellschaft Konto 730
Die Gesellschaft hat gegenüber der Gesellschafterin eine Darlehensverbindlichkeit in Höhe von 36.406,53€. Aufgrund drohender Überschuldung verzichtet die Gesellschafterin auf die Darlehensrückzahlung, bis die Gesellschaft ihren Verlustvortrag ausgeglichen hat. (Darlehensverzicht mit Besserungsabrede).

Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuß 2010 in Höhe von 1.748,20 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.


Unternehmensorgane
Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren die folgenden Geschäftsführer bestellt:

Herr Bernd Exner, Wilhelm-Mauser-Str.47, 50827 Köln

Er ist alleinvertretungsberechtigt und vom Selbstkontrahierungsverbot befreit.

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.03.2012 festgestellt.


Köln, 31.03.2012, gez. Bernd Exner

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