Goldimex Handelsgesellschaft mbHLiquidiert

63450 Hanau, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Aschaffenburg HRB 11000
Eingetragen
12.1.2010
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von feinmechanischen, Foto- und optischen Erzeugnissen, Uhren, Edelmetallwaren und SchmuckGroßhandel mit NE-Erzen, NE-Metallen und NE-MetallhalbzeugGroßhandel mit Uhren und Schmuck
Gegenstand
der Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit hochwertigen Konsumgütern, Edelmetallen und edelmetallhaltigen Legierungen sowie Waren aus Edelmetall sowie mit Edelsteinen, Perlen und sonstigen Schmuckgegenständen

Historie

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Management

NameRolle
Ali Ihsan Dogdu
seit 6.9.2012
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

50.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Goldimex Handelsgesellschaft mbH

Aschaffenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00
B. Anlagevermögen 6.929,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00
3. geleistete Anzahlungen 0,00
II. Sachanlagen 6.929,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.929,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00
III. Finanzanlagen 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00
3. Beteiligungen 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00
C. Umlaufvermögen 439.195,20
I. Vorräte 0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 384.112,11
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 295.092,60
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 89.019,51
III. Wertpapiere 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00
2. sonstige Wertpapiere 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 55.083,09
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 446.124,20

Passiva

31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 284.999,15
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 12.130,00
1. gezeichnetes Kapital 12.500,00
2. Privatkonto (Einzelunternehmen) -370,00
3. variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) -370,00
4. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00
II. Kapitalrücklage 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00
2. satzungsmäßige Rücklagen 0,00
3. andere Gewinnrücklagen 0,00
IV. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00
V. Jahresüberschuss 272.869,15
B. Rückstellungen 74.857,39
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00
2. Steuerrückstellungen 74.857,39
3. sonstige Rückstellungen 0,00
C. Verbindlichkeiten 86.267,66
1. Anleihen 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 68.565,53
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 17.702,13
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 446.124,20

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2010 - 31.12.2010
EUR
1. Umsatzerlöse 14.484.716,69
2. Veränderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge 0,00
5. Materialaufwand -14.181.279,67
6. Personalaufwand -13.316,48
7. Abschreibungen -1.220,58
8. sonstige betriebliche Aufwendungen -15.290,90
a) sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene Unternehmen 0,00
b) Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter 0,00
c) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung 0,00
d) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge -365,00
e) Aufwendungen für den Fuhrpark -6.501,48
f) Frachten / Verpackung 0,00
g) sonstige Aufwendungen für Personal -3.399,69
h) andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen -5.024,73
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 64,45
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 273.673,51
15. außerordentliche Erträge 0,00
16. außerordentliche Aufwendungen 0,00
17. außerordentliches Ergebnis 0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag -804,36
19. sonstige Steuern 0,00
20. Jahresüberschuss 272.869,15

Anhang

I. Allgemeine Angaben1. Ausweis- und Gliederungshinweise

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den Vorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB und § 42 GmbHG. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach § 275 Abs. 2 HGB in der Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Die Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 252 bis 256 HGB unter Berücksichtigung der Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften in den §§ 269 bis 274a und §§ 279 bis 283 HGB vorgenommen.

Immaterielle Anlagewerte sowie das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihren Nenn-werten aktiviert. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Bei der Bildung und Dotierung der Rückstellungen wurde § 249 HGB beachtet.

Die sonstigen Rückstellungen sind ausreichend bemessen und decken alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Rückzahlungsbeträgen passiviert.

II. Angaben zur Bilanz1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr waren nicht zu verzeichnen.

3. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

4. Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen betreffen die Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuer-rückstellung des laufenden Jahres und des Vorjahres; die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschlussarbeiten und zu erwartende Projektkosten.

III. Sonstige Angaben1. Wirtschaftsjahr

Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

2. Zahl der beschäftigten Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr waren 3 Mitarbeiter beschäftigt.

3. Geschäftsführer

Zum Geschäftsführer war im Berichtszeitraum bestellt:

Ali Dogdu

Aschaffenburg, den 31.07.12

Aufgliederung der Verbindlichkeiten

31.12.2010
EUR
Verbindlichkeiten 86.267,66
Anleihen 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 68.565,53
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 17.702,13

Nachrichten & Medien

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