Carry
System Electronic GmbH.
Berlin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
BILANZ
AKTIVA
|
Euro
|
Gesamtjahr/Stand
Euro
|
Euro
|
Vorjahr
Euro
|
|
A. Anlagevermögen
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
|
|
|
|
|
|
II. Sachanlagen
|
|
|
|
|
|
III. Finanzanlagen
|
|
|
|
|
|
B. Umlaufvermögen
|
|
|
|
|
|
I. Vorräte
|
|
8048,78
|
|
8729,45
|
|
II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
|
|
9,71
|
|
13,34
|
|
III. Wertpapiere
|
|
|
|
|
|
IV. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks
|
|
108,31
|
|
223,71
|
|
C.
Rechnungsabgrenzungsposten
|
|
107222,10
|
|
98672,40
|
|
Summe Aktiva
|
|
115388,90
|
|
107638,90
|
PASSIVA
|
Euro
|
Gesamtjahr/Stand
Euro
|
Euro
|
Vorjahr
Euro
|
|
A. Eigenkapital
|
|
25564,59
|
|
25564,59
|
|
I. Gezeichnetes Kapital
|
|
|
|
|
|
II. Kapitalrücklage
|
|
|
|
|
|
III. Gewinnrücklagen
|
|
|
|
|
|
IV.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag
|
|
|
|
|
|
V.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
|
|
|
|
|
|
B. Rückstellungen
|
|
|
|
|
|
C. Verbindlichkeiten
|
|
89824,31
|
|
82074,31
|
|
D.
Rechnungsabgrenzungsposten
|
|
|
|
|
|
Summe Passiva
|
|
115388,90
|
|
107638,90
|
ANHANG
Allgemeine Angaben
Grundlagen der Rechnungslegung
Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den
maßgeblichen deutschen Rechnungslegungsvorschriften
aufgestellt. Die Bilanz sowie die Gewinn- und
Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB
gem. §§ 246 und 264 erstellt, und gem.
§§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der
Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.
Gemäß §267 Abs. (1), der auch den Zeitpunkt
der Jahresabschlussaufstellung beeinflusst, kommt der
§ 289 nicht zur Anwendung.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten, vermindert um planmäßige
Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.
Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr
des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben.
Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird
Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang
im gleichen Jahr unterstellt.
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich
zum Nominalwert angesetzt.
Der Kassenbestand, Bankguthaben und Schecks sind zum
Nennwert angesetzt.
Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag
angesetzt.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem
Rückzahlungsbetrag passiviert.
Erläuterungen zur Bilanz
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Es liegen am 31.12.2011 Forderungen in Höhe von
EUR 9,71 und sonstige Vermögenswerte in Höhe von
8048,78 vor.
Verbindlichkeiten
Es liegen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR
89824,31 gegenüber Gesellschaftern mit einer
Restlaufzeit von einem bis fünf Jahren vor, es wurde
ein Gesellschafterrangrücktritt gegenüber
Forderungen Dritter erklärt.
Sonstige Angaben
Geschäftsführung
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
lag die Führung der Geschäfte unverändert
bei
Herrn Rudolf Schaefer.
Soweit dieser Anhang keine Angaben über
sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB
angabepflichtige Sachverhalte enthält, wurde von der
Vorschrift des § 288 HGB Gebrauch gemacht, haben diese
im Geschäftsjahr nicht vorgelegen oder wurden in der
Bilanz erläutert.
Berlin, 17. Juli 2012
Rudolf Schaefer
Geschäftsführer
Rudolf Schaefer - Geschaeftsfuehrer
Rudolf
Schaefer - Geschaeftsfuehrer
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses
erfolgte am: 17.07.2012
|