miconfire LimitedLiquidiert

65428 Rüsselsheim am Main, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Darmstadt HRB 89652
Eingetragen
11.3.2008
Branche
Messe-, Kongress- und Business-Event-VeranstalterErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtKonzertveranstalter
Gegenstand
Konzeption, Produktion, Vermarktung und Durchführung von Multimedia-Event- und Entertainmentprojekten.

Historie

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Management

NameRolle
Stavros Levantis
seit 25.1.2011
Direktor

Konzern- und Jahresabschlüsse

miconfire Limited

Rüsselsheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Inhaltsverzeichnis

 

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2012

 

Kontennachweis zur Bilanz zum 31. Dezember 2012

 

Kontennachweis zur GuV zum 31. Dezember 2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

Euro 31.12.2012
Euro
31.12.2011
Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 170,20
2. sonstige Vermögensgegenstände 859,80 859,80 68,19
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9,13 88,24
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 43.344,15 41.866,43
44.213,08 42.193,06

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2012

Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2012
Euro
Zugänge
Euro
Abgänge
Euro
Umbuchungen
Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 793,82 0,00 0,00 0,00
Summe Sachanlagen 793,82 0,00 0,00 0,00
Summe Anlagevermögen 793,82 0,00 0,00 0,00
kumulierte Abschreibungen 31.12.2012
Euro
Zuschreibungen Geschäftsjahr
Euro
Buchwert 31.12.2012
Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 793,82 0,00 0,00
Summe Sachanlagen 793,82 0,00 0,00
Summe Anlagevermögen 793,82 0,00 0,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012

Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
1. Umsatzerlöse 84,03 459,08
2. Gesamtleistung 84,03 459,08
3. sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1.060,94 0,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 484,00 408,00
ab) Kosten der Warenabgabe - 500,00 0,00
ac) verschiedene betriebliche Kosten 2.624,89 2.608,89 3.352,65
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13,80 1.075,11
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - 1.477,72 - 4.376,68
7. Jahresfehlbetrag 1.477,72 4.376,68

Anhang

der miconfire Ltd. 65428, Rüsselsheim

I. Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss der miconfire Ltd. (haftungsbeschränkt) wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft wendet die durch das BilMoG geänderten Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB gemäß Art. 66 Abs. 3 S. 1 EGHGB erstmalig im Berichtsjahr an. Die Vorjahresvergleichszahlen wurden gemäß Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht an die geänderten Ansatz- und Bewertungsmethoden angepasst. Wesentliche Effekte aus der Umstellung haben sich bei der Gesellschaft nicht ergeben.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer bewertet. Seit dem 01.01.2010 werden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten von geringwertigen Wirtschaftsgütern, die 410 Euro nicht übersteigen, sofort abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden nach dem Grundsatz der Einzelbewertung zu Anschaffungskosten oder bei voraussichtlich dauernden Wertminderungen zu niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt. Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bewertet. Unverzinsliche sonstige Vermögens oder niedrig verzinsliche Darlehensforderungen werden zum Barwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden gemäß § 250 Abs. 2 HGB angesetzt.

III. Sonstige Angaben

Geschäftsführer:

 

Stavros Levantis, Frankfurt am Main

 

Rüsselsheim, 11. September 2013

miconfire Ltd.

Stavros Levantis

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

Konto Bezeichnung Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
0480 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis EUR 4 0,00 0,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
1400 Forderungen aus Lieferungen und Leistung 0,00 170,20
sonstige Vermögensgegenstände
1576 Abziehbare Vorsteuer 19 % 859,81 230,98
1776 Umsatzsteuer 19 % - 15,97 - 87,22
1780 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen - 28,75 - 143,30
1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr 44,71 67,91
1790 Umsatzsteuer Vorjahr 0,00 859,80 - 0,18
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
1200 Deutsche Bank 3685377 00 9,13 88,24
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 43.344,15 41.866,43
Summe Aktiva 44.213,08 42.193,06

PASSIVA

Konto Bezeichnung Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
Gezeichnetes Kapital
0800 Gezeichnetes Kapital 150,00 150,00
Verlustvortrag
0868 Verlustvortrag vor Verwendung - 42.016,43 - 37.639,75
Jahresfehlbetrag
Jahresfehlbetrag - 1.477,72 - 4.376,68
nicht gedeckter Fehlbetrag
nicht gedeckter Fehlbetrag 43.344,15 41.866,43
sonstige Rückstellungen
0977 Rückstellungen für Abschluß- und Prüfung 1.000,00 4.500,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le 3.777,12 91,90
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.777,12 (Euro 91,90)
1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le 3.777,12 91,90
sonstige Verbindlichkeiten
0730 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaft 39.435,96 37.601,16
davon gegenüber Gesellschaftern Euro 39.435,96 (Euro 37.601,16)
0730 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaft 39.435,96 37.601,16
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 39.435,96 (Euro 37.601,16)
0730 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaft 39.435,96 37.601,16
Summe Passiva 44.213,08 42.193,06

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

Konto Bezeichnung Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
Umsatzerlöse
8400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer 84,03 459,08
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
2735 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu 1.060,94 0,00
Versicherungen, Beiträge und Abgaben
4380 Beiträge 484,00 408,00
Kosten der Warenabgabe
4730 Ausgangsfrachten - 500,00 0,00
verschiedene betriebliche Kosten
4910 Porto 2,10 0,00
4920 Telefon 338,14 697,51
4930 Bürobedarf 59,88 270,18
4950 Rechts- und Beratungskosten 2.019,11 2.037,99
4970 Kosten des Geldverkehrs 188,38 212,80
4980 Betriebsbedarf 17,28 2.624,89 134,17
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbin 13,80 0,00
2120 Zinsaufwendungen für langfristige Verbin 0,00 13,80 1.075,11
Jahresfehlbetrag
Jahresfehlbetrag 1.477,72 4.376,68

Bescheinigung

Vorliegender Jahresabschluss wurde von mir auf der Grundlage der von mir geführten Bücher, der vorgelegten Bestandnachweise sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers miconfire Ltd. unter Beachtung der handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Das mir vorgelegte Inventar habe ich auf seine Plausibiliät beurteilt. Dabei sind mir insoweit keine Sachverhalte bekanntgeworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses sprechen.

 

Frankfurt, 11. September 2013

Einhart Ehrentraut Steuerberatungsesellschaft mbH

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