Stammdaten

Register
Amtsgericht Zweibrücken HRB 30442
Eingetragen
3.2.2009
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenVermittlungstätigkeiten für BeherbergungsdienstleistungenBetrieb von Sportanlagen
Gegenstand
Der Betrieb und die Verwaltung des Hotels America in Ramstein-Miesenbach.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Schwalbenweg 28, 66877 Ramstein-Miesenbach
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hotel America GmbH

Ramstein-Miesenbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 123.196,00 13.980,00
I. Sachanlagen 123.196,00 13.980,00
B. Umlaufvermögen 265.248,76 162.957,94
I. Vorräte 1.825,90 1.441,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 249.999,46 161.295,06
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.423,40 221,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.703,00 2.110,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 391.147,76 179.047,94

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 128.134,01 105.310,29
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 80.310,29 1.117,54
III. Jahresüberschuss 22.823,72 79.192,75
B. Rückstellungen 14.943,51 10.202,08
C. Verbindlichkeiten 248.070,24 63.535,57
Bilanzsumme, Summe Passiva 391.147,76 179.047,94

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen EUR 34.797,59

davon entfallen auf:

Steuern EUR 1.227,12

im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 15.677,34

Die Aufgliederung, die Restlaufzeit und die Besicherung der Verbindlichkeiten ist aus dem Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

Ergänzende Angaben

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Vertretungsbefugnis
Hausmann Dr. Andreas einzelvertretungsberechtigt


Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Gegenüber dem Geschäftsführer besteht eine Forderung aus einem Kontokorrentschuldverhältnisses. Das Kontokorrentverhältnis wird mit 4% p.a. verzinst.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis

Gewinnvortrag EUR 80.310,29
Jahresüberschuss EUR 22.823,72
Bilanzgewinn EUR 103.134,01


wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung an Gesellschafter EUR 0,00
Vortrag auf neue Rechnung EUR 103.134,01
Einstellung in die Gewinnrücklagen EUR 0,00
Verechnung mit Verlustvortrag EUR 0,00



Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Gewinnverwendung aufgestellt.


Verbindlichkeitenspiegel

Restlaufzeit/ insgesamt bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre
Verbindlichkeiten
EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten gegenüber 95.750,65 21.318,24 74.432,41 0,00
Kreditinstitute
Vorjahr 1.843,45 1.843,45 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferun- 117.522,00 117.522,00 0,00 0,00
gen und Leistungen
Vorjahr 43.080,79 43.080,79 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 34.797,59 34.797,59 0,00 0,00
Vorjahr 18.611,33 18.611,33 0,00 0,00
Summe 152.319,59 152.319,59 0,00 0,00
Vorjahr 61.692,12 61.692,12 0,00 0,00



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