hpm21 Organisationsgesellschaft mbHLiquidiert

41462 Neuss, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Neuss HRB 12736
Vorher
HPM Organisationsgesellschaft mbH
Eingetragen
26.11.2003
Branche
Messe-, Kongress- und Business-Event-VeranstalterVermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und WerbeflächenErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer Art
Gegenstand
Organisation von Events, Messeorganisation und Messebau, Marketingkonzepte, Gourmetservice, Grafik & Design, Werbemittelproduktion sowie Beratung und Vermittlung von Fußballern

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

hpm21 Organisationsgesellschaft mbH

Neuss

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 12.500,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 3.419,91 4.192,75
I. Sachanlagen 3.177,98 439,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.177,98 439,00
II. Finanzanlagen 241,93 3.753,75
1. sonstige Ausleihungen 241,93 3.753,75
C. Umlaufvermögen 12.672,72 4.981,52
I. Vorräte 500,00 0,00
1. fertige Erzeugnisse und Waren 500,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.946,89 1.177,77
1. sonstige Vermögensgegenstände 4.946,89 1.177,77
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.225,83 3.803,75
Bilanzsumme, Summe Aktiva 28.592,63 21.674,27

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 9.931,08 12.478,30
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 12.521,70 -335,62
III. Jahresfehlbetrag 2.547,22 12.857,32
B. Rückstellungen 3.808,16 3.808,16
1. Steuerrückstellungen 208,16 208,16
2. sonstige Rückstellungen 3.600,00 3.600,00
C. Verbindlichkeiten 14.853,39 5.387,81
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.295,62 3.316,22
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.295,62 3.316,22
2. sonstige Verbindlichkeiten 11.557,77 2.071,59
davon aus Steuern 39,73 0,00
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 396,29 0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 11.557,77 2.071,59
Bilanzsumme, Summe Passiva 28.592,63 21.674,27

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2009 - 31.12.2009
EUR
1.1.2008 - 31.12.2008
EUR
1. sonstige betriebliche Erträge 29.526,28 2.400,00
2. Personalaufwand 15.427,11 13.776,00
a) Löhne und Gehälter 13.489,68 11.280,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 1.937,43 2.496,00
davon für Altersversorgung 0,00 2.496,00
3. Abschreibungen 772,00 469,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 772,00 469,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen 15.538,39 1.342,80
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 212,48
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -2.211,22 -12.975,32
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,00 -118,00
8. sonstige Steuern 336,00 0,00
9. Jahresfehlbetrag 2.547,22 12.857,32

Anhang


Anhang


I.  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff HGB ) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB ) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die steuerlich zulässigen Abschreibungen angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rücklagen wurden allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreicheind Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.



II. Erläuterungen zur Bilanz

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Anlagespiegel in der Anlage zu entnehmen.

Im Geschäftsjahr 2009 wurden keine langfristigen Darlehn aufgenommen.


III. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung


Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind keine periodenfremde Aufwendungen enthalten.



IV. sonstige Angaben


Während des Zeitraums vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009 waren durchschnittlich 2 Arbeitnehmer beschäftigt.





Vergütungen der Geschäftsführer

Die Gesamtbezüge  des  Geschäftsführers, Seluck Somuncu wurden von der Gesellschaft getragen. Auf die Angabe der Höhe der Gesamtbezüge des Geschäftsführers wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Gesamtvertretungsberechtigte Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2009 war Seluck Somuncu.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Keine Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.12.2011 festgestellt.

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