D.S. Abwicklungs GmbHLiquidiert

97070 Würzburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Schweinfurt HRB 1443
Vorher
Därr GmbH
Eingetragen
9.9.1986
Branche
Veredlung von HolzwarenGroßhandel mit Roh- und SchnittholzBearbeitung und Veredlung von Holz
Gegenstand
Die Ausführung von Schreinereiarbeiten aller Art, sowie Innenausbau und Handel mit Innenausbau- und Einrichtungsgegenständen.

Historie

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Management

NameRolle
Dieter Stephan
seit 14.1.2003
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

50.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Därr GmbH

Gochsheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 179.652,50 165.555,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 781,00
II. Sachanlagen 179.648,50 164.774,50
B. Umlaufvermögen 1.494.988,12 1.904.381,03
I. Vorräte 1.214.385,73 1.603.829,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 272.386,97 265.015,73
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.215,42 35.536,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.505,00 3.482,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.678.145,62 2.073.418,53

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 109.337,69 68.085,95
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -24.750,00 -24.750,00
2. eingefordertes Kapital 25.250,00 25.250,00
II. Kapitalrücklage 327.973,34 327.973,34
III. Verlustvortrag 285.137,39 217.144,91
IV. Jahresüberschuss 41.251,74 -67.992,48
B. Rückstellungen 26.245,00 28.700,00
C. Verbindlichkeiten 1.542.562,93 1.976.632,58
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.678.145,62 2.073.418,53

Anhang



Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Mitzugehörigkeitsvermerke

Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben:

Die Mitzugehörigkeitsvermerke betreffen folgende Posten und Sachverhalte:
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in der Bilanz mit EUR 272.386,97. Darin enthalten: Konto 1507 Verrechnungskonto Stephan Dieter i.H.v. EUR 61.199,53 und Konto 1508 Darl.forderungen Stephan Dieter i.H.v. EUR 7.193,41.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 42.626,29 (Vorjahr: EUR 308.886,39).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 7.193,41 (Vorjahr: EUR 6.916,74).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 1.187.436,64 (Vorjahr: EUR 1.667.746,19).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:
  

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB
Betrag
 
EUR
aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften
533.531,96
Summe
533.531,96


Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Als Gründe hierfür sind zu nennen:
Es wurden bisher keine Reklamationen in Anpruch genommen und es ist mit keinen neuen Reklamationen zu rechnen.

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Dieter Stephan
ausgeübter Beruf:
Schreinermeister


Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:
  

Kreditentwicklung
Betrag
 
EUR
Stand bisheriger Kredite
6.916,83
Neuvergaben im Berichtsjahr
276,67
=  neuer Kreditbestand
7.193,50

  

Kreditkonditionen neu vergebener Kredite
 
Zinssatz
 
4 %
Laufzeit
 
3 Jahre, bis 31.03.2015
Sicherheiten
keine
 


Unterschrift der Geschäftsführung
  

Gochsheim, den 24.03.2014
gez. Dieter Stephan
Ort, Datum
Unterschrift

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.03.2014 festgestellt.

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