Fahrschule Toptamis GmbHLiquidiert

14193 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 65979
Vorher
Toptamis GmbH
Eingetragen
8.9.2004
Branche
FahrschulenVermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger mittels CarsharingBetrieb von Verkehrswegen für Straßenfahrzeuge
Gegenstand
Der Betrieb einer Fahrschule.

Historie

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Management

NameRolle
Süreyya Kaya
seit 17.8.2022
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Erbengemeinschaft nach dem am 09.11.2021 verstorbenen Yusuf Toptamis
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Erbengemeinschaft nach dem am 09.11.2021 verstorbenen Yusuf Toptamis
Germany
25.600 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Toptamis GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 9.294,00 17.026,00
I. Sachanlagen 9.294,00 17.026,00
B. Umlaufvermögen 6.969,77 5.308,66
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.581,90 4.829,77
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 387,87 478,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten 478,07 1.195,15
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 220.461,35 186.287,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 237.203,19 209.816,81

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 37.170,92 37.170,92
III. Verlustvortrag 249.022,51 221.485,98
IV. Jahresfehlbetrag 34.174,35 27.536,53
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 220.461,35 186.287,00
B. Rückstellungen 4.356,94 4.220,96
C. Verbindlichkeiten 232.846,25 205.595,85
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 11.296,63 42.767,64
Bilanzsumme, Summe Passiva 237.203,19 209.816,81

Anhang


Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Firma Toptamis GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und des GmbH- Gesetzes aufgestellt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung.
Nach den in  § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer linear vorgenommen. Für Gerüst- und Schalungsteile ist ein Festwert angesetzt. Die - in den Vorjahren erworbenen - geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden entsprechend der steuerlichen Vorschriften bilanziert.
Die Finanzanlagen sind mit dem gegenüber den Anschaffungskosten gesunkenen beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen darstellen, werden mit dem Nennwert abzüglich einer Pauschalwertberichtigung bewertet. Bei zweifelhaften Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Fremdwährungsforderungen werden bei Zugang mit dem Devisenkurs umgerechnet; die Umrechnung zum Bilanzstichtag erfolgt mit dem Devisenkassamittelkurs.

Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Eine Rückstellung für Abbruchverpflichtungen wird ratierlich gebildet und, entsprechend ihrer Restlaufzeit, mit dem von der Deutschen Bundesbank bekannt gegebenen durchschnittlichen Marktzins abgezinst. Die Pensionsrückstellung wird nach versicherungsmathematischen Grundsätzen mit dem Teilwertverfahren ermittelt. Grundlagen des Gutachtens sind die Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck und der durch die Deutsche Bundesbank bekannt gegebene Rechnungszinfuß von 5,16%, der dem durchsnittlichen Marktzins bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren entspricht. Zudem ist ein Gehaltstrend von 2,5% berücksichtigt.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten werden bei Zugang mit dem Devisenkurs umgerechnet; die Umrechnung zum Bilanzstichtag erfolgt mit dem Devisenkassamittelkurs. Bei Absicherung des Wechselkursrisikos durch ein Devisentermingeschäft haben wir Bewertungseinheiten gebildet.

Soweit beim Übergang auf die durch das BilMoG geänderten Rechnungslegungsvorschriften Wahlrechte bestehen, haben wir von diesen Wahlrechten entsprechend Gebrauch gemacht.


Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

Die Entwicklung der Anlagenwerte ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im branchenüblichen Umfang durch Eigentumsvorbehalt gesichert.

Gewinn- und Verlustrechnung

Im außerordentlichen Ergebnis werden die Aufwendungen und Erträge aus der Erstanwendung des BilMoG gem. Art. 67 Abs. 7 EGHBG ausgewiesen.

Von der Befreiung nach § 274a HGB wurde Gebrauch gemacht.

Sonstige Angaben

Geschäftsorgane
Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaftvon Herr Yusuf Toptamis geführt. Außer dem Geschäftsführer  waren im Berichtsjahr keine weiteren Organge bestellt.


Ort, Datum    Unterschriften der Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 212.134,69 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 146.233,61 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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