Purrucker Handwerksbedarf GmbHLiquidiert

95448 Bayreuth, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bayreuth HRB 2276
Eingetragen
8.9.1994
Branche
Großhandel mit Werkzeugen und KleineisenwarenGroßhandel mit AnstrichmittelnGroßhandel mit Werkzeugmaschinen
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der Groß- und Einzelhandel mit Handwerksbedarf.

Historie

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Management

NameRolle
Sabine Grüner
seit 28.6.2004
Geschäftsführer
Marion Grüner
seit 28.6.2004
Geschäftsführer
Theodor Frank
seit 7.10.2003
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Grüner Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Grüner Vermögens-Verwaltungs GmbH & Co. KG
Germany
46.800 €
90.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Purrucker Handwerksbedarf GmbH

Bayreuth

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 13.196,00 22.312,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 10.226,00 19.539,00
II. Sachanlagen 2.970,00 2.773,00
B. Umlaufvermögen 1.223.101,48 1.262.114,06
I. Vorräte 785.026,00 787.030,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 430.497,30 469.721,29
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.578,18 5.362,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.035,00 13.593,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.243.332,48 1.298.019,06

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 153.233,68 207.149,04
I. gezeichnetes Kapital 52.000,00 52.000,00
II. Kapitalrücklage 255.645,94 255.645,94
III. Verlustvortrag 100.496,90 109.325,38
IV. Jahresfehlbetrag 53.915,36 -8.828,48
B. Einlagen stiller Gesellschafter 213.000,00  
C. Rückstellungen 56.072,00 52.617,00
D. Verbindlichkeiten 821.026,80 1.038.253,02
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.243.332,48 1.298.019,06

Anhang


I. Allgemeine Angaben
 
Der Jahresabschluss der Firma Purrucker GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
 
Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.
 
Größenabhängige Erleichterungen nach § 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften wurden in Anspruch genommen.
 
Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB in Kontoform aufgestellt.
 
In der Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie in den Vorjahren die Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.
 
Der Jahresabschluss ist vor Gewinnverwendung aufgestellt.
 
 
II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies die nachfolgenden, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:
 
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
 
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.
 
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.
 
Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungs- bzw. zu Herstellungskosten. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
 
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Den allgemeinen Kreditrisiken wurde durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.
 
Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.
 
Flüssige Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.
 
Der Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.
 
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.
 
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.
 
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB bestanden nicht.
 
Beim Jahresabschluss wurden die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beibehalten.
 
 
III. Anmerkungen zu einzelnen Posten der Bilanz
 
Die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft stellt eine verkürzte Bilanz gemäß § 266 Abs. 1 S. 3 HGB auf.
 
Die Bilanz weist auf der Passivseite eine stille Einlage aus. Aufgrund der vertraglichen Kriterien hinsichtlich Erfolgsabhängigkeit der Vergütung, Teilnahme am Verlust, Langfristigkeit der Kapitalüberlassung und Nachrangabrede hat dieses Kapital den Charakter von Eigenkapital in der Form von Equity-Mezzanine-Kapital.
 
In den Forderungen sind enthalten:


Forderungen

 

 

- mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr

  397.535 EUR

(Vorjahr:   439.092 EUR)

- gegen Gesellschafter

   32.962 EUR

(Vorjahr:     30.629 EUR)


 
In den Verbindlichkeiten sind enthalten:


Verbindlichkeiten

 

 

- mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr

  322.459 EUR

(Vorjahr:   276.686 EUR)

- mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren

  488.568 EUR

(Vorjahr:   746.568 EUR)

- gegenüber  Gesellschaftern

       0 EUR

(Vorjahr:   258.000 EUR)


 
Gemäß der Erleichterungsvorschrift nach § 274a HGB für kleine Kapitalgesellschaften wird auf die Veröffentlichung des Anlagespiegels nach § 268 Abs. 2 HGB verzichtet.
 
 
IV. Sonstige Pflichtangaben
 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die Geschäftsführer, Frau Marion Grüner und Frau Sabine Grüner, geführt.
 
Der Jahresabschluss 2008 wurde am 10.06.2009 festgestellt und genehmigt.
 
 

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