Dennerle Plants GmbH
Kröpper Straße 17, 66957 Vinningen, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Finanzübersicht
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Søren Christian Madsen seit 16.2.2021 | Geschäftsführer |
Lars Green seit 16.2.2021 | Geschäftsführer |
Ingo Walther seit 27.12.2017 | Geschäftsführer |
Wirtschaftlich BerechtigteBeta
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
Ungelöste Beteiligungen (1)
| Name | Anteil |
|---|---|
Tropica Aquarium Plants A/S | 100.00% |
GesellschafterBeta
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Bilanzkonten
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Gewinn- und Verlustrechnung
Gewinn- und Verlustkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
| Posten |
|---|
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Dennerle Plants GmbHHamburgJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.05.2023 bis zum 30.04.2024BILANZAKTIVA
ANHANG
Allgemeine Angaben
Die Dennerle Plants GmbH hat ihren Sitz in Hamburg. Sie
ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB
148133 eingetragen.
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die
Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft
gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.
Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung wurde auf der Grundlage der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und
des GmbH-Gesetzes vorgenommen.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Umsatzkostenverfahren gewählt.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die immateriellen vermögensgegenstände werden
zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare
Abschreibungen, bewertet.
Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige
Abschreibungen. Die Abschreibungen werden nach der linearen
Methode vorgenommen. Soweit erforderlich wird der am
Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen
sind zu durchschnittlichen Einstandspreisen oder zu
niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag aktiviert.
Für am Bilanzstichtag nicht gängige und/oder in
ihrem Wert verminderte Bestände wurden ausreichende
Abschläge vorgenommen.
Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind auf der
Basis von Einzelkalkulationen zu Herstellungskosten
bewertet. Dabei wurden neben den direkten zurechenbaren
Materialeinzelkosten, Fertigungslöhnen und
Sondereinzelkosten auch Fertigungs- und
Materialgemeinkosten berücksichtigt. Die angemessenen
Teile der allgemeinen Verwaltungsgemeinkosten sowie
angemessene Aufwendungen für soziale Einrichtungen des
Betriebes und für freiwillige soziale Leistungen
werden ebenfalls angesetzt. Wegen langer Lagerdauer bzw.
Ungängigkeit werden angemessene Abwertungen
vorgenommen.
Der Ansatz der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert. Das
allgemeine Ausfall- und Kreditrisiko wird durch angemessene
Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.
Die liquiden Mittel betreffen kurzfristige, auf Euro
lautende Beträge.
Für ungewisse oder ihrer Höhe nach unbekannte
Verbindlichkeiten sind Rückstellungen in Höhe des
Betrages angesetzt, der nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung für deren
Erfüllung notwendig ist.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihren
Erfüllungsbeträgen angesetzt.
Angaben zur Bilanz
Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder
Firmenwert wird linear über eine Nutzungsdauer von 5
Jahren abgeschrieben, da er sich im Wesentlichen auf die
Kundenkontakte bezieht.
Die Aufgliederung und Entwicklung des
Anlagevermögens ist aus dem nachfolgenden
Anlagespiegel zu entnehmen. Die
Jahresabschreibungsbeträge je Posten der Bilanz sind
ebenfalls aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Die Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von
weniger als einem Jahr. Die Forderungen gegen
Gesellschafter betragen T€ 0 (VJ T€ 0).
Die Aktiven latenten Steuern wurden aufgrund von
temporären Unterschieden zwischen den
Bilanzansätzen in der Handels- und Steuerbilanz sowie
aufgrund der vorhandenen steuerlichen Verlustvorträge
angesetzt. Aufgrund des Ausweises der Aktiven latenten
Steuern sind EUR 95.700 (VJ T€ 90,4)
ausschüttungsgesperrt i.S.d. § 268 Abs. 8 HGB.
Ein Ergebnisverwendungsbeschluss für das
Geschäftsjahr 2023/2024 liegt noch nicht vor. Das
Jahresergebnis soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.
Die sonstigen Rückstellungen beinhalten folgende
Beträge:
Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit
von weniger als einem Jahr. Die Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern betragen T€ 5 (VJ
T€ 24).
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
betragen T€ 1.462 (VJ T€ 1.403). Sie sind durch
Kreditbürgschaft der Jyskebank A/S Dänemark sowie
durch Abtretung von Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen gesichert.
Aus Miet-, Leasing, Wartungs- und sonstigen
Dienstleistungsverträgen bestehen zum Bilanzstichtag
30. April 2024 Sonstige finanzielle Verpflichtungen in
Höhe von T€ 111 (VJ T€ 75).
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
In der Gewinn- und Verlustrechnung sind
Materialaufwendungen i.H.v. T€ 4.049 (VJ T€
4.249) sowie Personalauwendungen i.H.v. T€ 2.424 (VJ
T€ 2.449) enthalten.
Die Erträge aus Währungsumrechnung betragen
T€ 0,3 (VJ T€ 1), die Aufwendungen T€ 2 (VJ
T€ 4).
Sonstige Angaben
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 57 (VJ 62).
Mutterunternehmen, das den Konzernabschluss für den
größten Kreis von Unternehmen aufstellt, ist JPS
Marselis ApS, Dänemark.
Hamburg, 16. Mai 2024 gez. Søren Christian Madsen gez. Lars Green gez. Ingo Walther Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 20. Juni 2024 |
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