mobles einrichtungsgesellschaft mbH

Salzmesserstraße 10, 81829 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 112234
Eingetragen
27.2.1996
Branche
Einzelhandel mit WohnmöbelnTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von MöbelnGroßhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und Leuchten
Gegenstand
Handel mit Möbeln und Einrichtungsgegenständen.

Historie

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Management

NameRolle
Volker Fischer
seit 25.10.2001
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Salzmesserstr. 10, 81829 München
50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

mobles einrichtungsgesellschaft mbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 1.659,45 2.135,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 150,00 1.041,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 150,00 1.041,00
II. Sachanlagen 1.509,45 1.094,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.509,45 1.094,00
B. Umlaufvermögen 108.819,80 156.427,65
I. Vorräte 49.268,46 49.730,65
1. fertige Erzeugnisse und Waren 49.268,46 49.268,46
2. geleistete Anzahlungen 0,00 462,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 46.779,48 48.189,51
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 16.388,39 13.075,71
2. sonstige Vermögensgegenstände 30.391,09 35.113,80
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.771,86 58.507,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.193,56 3.720,75
D. sonstige Aktiva 2.708,68 1.931,13
Bilanzsumme, Summe Aktiva 123.381,49 164.214,53

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 6.281,83 1.169,84
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 8.500,00 8.500,00
III. Verlustvortrag 32.894,75 36.287,17
IV. Jahresüberschuss 5.111,99 3.392,42
B. Rückstellungen 4.484,71 4.506,21
1. Steuerrückstellungen 484,71 506,21
2. sonstige Rückstellungen 4.000,00 4.000,00
C. Verbindlichkeiten 109.873,35 156.738,58
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 2.521,01
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 66.791,95 93.989,42
3. sonstige Verbindlichkeiten 43.081,40 60.228,15
davon aus Steuern 939,52 4.450,74
Bilanzsumme, Summe Passiva 123.381,49 164.214,53

Anlage IV Anhang

Inhaltsverzeichnis

A. Allgemeine Angaben

I. Bilanzierungsmethoden

II. Bewertungsmethoden

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Grrößenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 22.12.2015.

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